一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
渠縣醫(yī)療保障局是負責全縣醫(yī)療保障工作的政府工作部門,內(nèi)設5個行政科室,為財政撥款預算單位。
主要職責是:
1.組織起草醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的規(guī)范性文件。擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。編制全縣醫(yī)療保障基金預決算草案。
2.組織擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制。組織實施醫(yī)療保障基金審批、支付管理,監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。
3.組織擬訂全縣醫(yī)療保障籌資政策,組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保障待遇標準和長期護理保險制度改革方案。
4.按照全省醫(yī)療保障目錄,組織擬訂全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等支付標準,建立動態(tài)調(diào)整機制并組織實施。
5.組織擬訂藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.負責國家和省、市、縣藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策的監(jiān)督實施工作。
7.推進醫(yī)療保障基金支付方式改革,擬訂全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,負責全縣醫(yī)療保障定點機構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用。擬訂基金稽核管理辦法并組織實施,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務體系建設。組織實施異地就醫(yī)管理。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>
9.負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化系統(tǒng)建設。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。
10.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
人員構(gòu)成情況
渠縣醫(yī)療保障局編制總數(shù)49人,其中行政編制10人,事業(yè)編制39人。實際財政供養(yǎng)人員44人,其中在職36人,退休8人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金),長期聘用21人。
本預算年度的主要工作任務
1.加大全民參保力度。
2.建立健全醫(yī)保制度政策體系。
3.深入推進醫(yī)保改革。4.加強醫(yī)藥服務管理。
5.深入推進醫(yī)保基金監(jiān)管體系建設。
6.持續(xù)提升醫(yī)保公共服務能力和水平。
7.加快信息化建設。
8.進一步提升醫(yī)療保障法治化能力水平。
由于我局剛剛組建,干部職工特別是窗口和基層執(zhí)法人員醫(yī)療保障專業(yè)知識還不熟悉,操作技能、業(yè)務水平普遍不高,專業(yè)技術(shù)人才缺乏,在職能劃轉(zhuǎn)、管理體制等方面需要進一步厘清。下一步我局將進一步深化放管服改革,加強醫(yī)保窗口規(guī)范化建設,推動經(jīng)辦工作“一站式服務、一窗口辦理、一單制結(jié)算”,為建設“特富美安”新渠縣貢獻更大的力量!
二、 收入預算說明
(一)2021年收入預算57926.81 萬元。其中:財政撥款4784.49 萬元,財政專戶撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,下級上繳收入0萬元,上級補助收入53142.32萬元,其他收入0萬元。
渠縣醫(yī)療保障局財政撥款收入4784.49 萬元,財政專戶撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,下級上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)2021年收入預算比2020年預算收入55967.04 萬元增加1959.77萬元,主要原因是增加財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助收入。
三、支出預算說明
(一)2021年基本支出預算412.71 萬元:
渠縣醫(yī)療保障局(本級)基本支出412.71 萬元。
上述1個單位2021年基本支出預算比2020年基本支出預算391.09萬元增加21.62萬元,增加部分為人員經(jīng)費、工資調(diào)整,比2020年增加的原因是人員增加2人。
(二)2021年項目支出預算4371.78萬元,主要項目是醫(yī)保基金監(jiān)管經(jīng)費、醫(yī)保大廳運行費、醫(yī)保網(wǎng)點檢查機房維護費、醫(yī)保網(wǎng)點網(wǎng)絡及軟件服務費、城鄉(xiāng)居民參保宣傳資料費、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等,具體是:
渠縣醫(yī)療保障局(本級)項目支出4371.78萬元;
上述1個單位2021年項目支出預算與2020年項目支出5038萬元減少666.22萬元,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助收入減少。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項目0個,預算資金0萬元。
五、政府購買服務情況
2021年涉及政府購買服務項目0個,預算資金0萬元。
六、2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算情況
2021年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行,用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費,合計48.81萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網(wǎng)絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣醫(yī)療保障局共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
八、“三公”經(jīng)費財政預算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政預算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為3.9萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政預算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中,因公出國(境)費預算0萬元;公務用車購置及運行維護費預算3萬元;公務接待費預算0.90萬元。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。