一、水務(wù)局情況
(一)基本情況
1.主要職能。
縣水務(wù)局根據(jù)《渠縣深化機(jī)構(gòu)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、中共渠縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)印發(fā)〈關(guān)于渠縣機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見〉的通知》(渠機(jī)改【2020】10號(hào))文件精神,為確保工作有序開展,內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股(行政審批股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、水利水電股、水資源管理股(渠縣節(jié)約用水辦公室)、河湖水保股、水旱災(zāi)害防御股、運(yùn)行管理股(安全監(jiān)管股)、黨建辦(人事股)等九個(gè)股室和下屬單位8個(gè)。
我局主要職責(zé)是依據(jù)《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī),做好流域綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃,小型水利工程管理及病險(xiǎn)水庫(kù)整治的可研、初設(shè)等前期工作,督促檢查水利工程建設(shè)質(zhì)量、施工安全;做好流域內(nèi)水土保持的預(yù)防監(jiān)督及水土流失的治理;負(fù)責(zé)水資源管理、防汛抗旱技術(shù)服務(wù)和水事糾紛的調(diào)處工作;組織指導(dǎo)我縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水、農(nóng)田水利基本建設(shè)及農(nóng)村飲水安全等工作;做好技術(shù)研討并交流,組織技術(shù)集中攻難;完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。
2.人員情況。
行政編制數(shù)20人,工勤編制3人。現(xiàn)有在職工作人員17人,其中工勤人員3人;遺屬7人。
3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
本年度我局退休1人。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
今年以來,我局依據(jù)《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī),處理水行政違法事件7件,做好了水資源管理、防汛抗旱技術(shù)服務(wù)和水事糾紛的調(diào)處工作,做好了十三五域綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃,小型水利工程管理及病險(xiǎn)水庫(kù)整治的可研、初設(shè)等前期工作;做好了流域內(nèi)水土保持的預(yù)防監(jiān)督及水土流失的治理工作;完成了十二五規(guī)劃農(nóng)田水利基本建設(shè)任務(wù),且全省農(nóng)田水利基本建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我縣順利召開,本年向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金8070.56萬元;全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),我局下設(shè)9個(gè)股室,辦公室、政策法規(guī)股(行政審批股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、水利水電股、水資源管理股(渠縣節(jié)約用水辦公室)、河湖水保股、水旱災(zāi)害防御股、運(yùn)行管理股(安全監(jiān)管股)、黨建辦(人事股)等九個(gè)股室。
三、收支決算總體情況說明
2019年水務(wù)局本年收入合計(jì)8347.46萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8347.46萬元,占100%;
2019年水務(wù)局本年支出合計(jì)8375.58萬元,其中:基本支出305.02萬元,占3.6%;項(xiàng)目支出8070.56萬元,占96.4%.
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入8375.58萬元、支出8375.58萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少1725.12萬元下降21%,支出減少1725.12萬元,下降21%,下降的原因是項(xiàng)目開支減少、機(jī)關(guān)退休職工退休費(fèi)轉(zhuǎn)入社保局計(jì)發(fā),本著節(jié)約原則,壓縮機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8375.58萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1725.12萬元,下降21%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8375.58萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出26.05萬元,占0.31%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.47萬元,占0.1%;農(nóng)林水支出8325.42萬元,占99.4%;住房保障支出15.64萬元,占0.19%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、213-農(nóng)林水支出(類)21303-水利(款)-2130301-行政運(yùn)行(款):支出決算為194.34萬元,完成預(yù)算100%。
2、213-農(nóng)林水支出(類)21303-水利(款)-2130302-一般行政管理事務(wù)(款):支出決算為67.61萬元,完成預(yù)算100%。
3、213-農(nóng)林水支出(類)21303-水利(款)-2130303-機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為41.59萬元,完成預(yù)算100%。
4、213-農(nóng)林水支出(類)21303-水利(款)-2130304-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):支出決算為18.96萬元,完成預(yù)算100%。
5、213-農(nóng)林水支出(類)21303-水利(款)-2130314 防汛支出(項(xiàng)):支出決算為131.95萬元,完成預(yù)算100%。
6、213-農(nóng)林水支出(類)21303-水利(款)-2130316農(nóng)田水利支出(項(xiàng)):支出決算為24萬元,完成預(yù)算100%。
7、213-農(nóng)林水支出(類)21303-水利(款)-2130335農(nóng)村人畜飲水支出(項(xiàng)):支出決算為720萬元,完成預(yù)算100%。
8、213-農(nóng)林水支出(類)21303-水利(款)-2130399其他水利支出(項(xiàng)): 支出決算為6927萬元,完成預(yù)算100%。
9.208-社會(huì)保障和就業(yè)(類)20805-行政事業(yè)離退休(款)2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為26.06萬元,完成預(yù)算100%。
10.210-醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)21011-行政事業(yè)醫(yī)療(款)2101102-事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為8.47萬元,完成預(yù)算100%。
11.221-住房保障支出(類)22102-住房改革支出(款)2210201-住房公積金(項(xiàng)):支出決算為15.64萬元,完成預(yù)算100%。
12、213-農(nóng)林水支出(類)21305-扶貧(款)-2130504
(項(xiàng))農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):支出決算為200萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出305.02萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)266.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)38.27萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.08萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在預(yù)算的基礎(chǔ)上有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于水利工程項(xiàng)目監(jiān)管、督導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少4.32萬元,主要原因是公車改革后公務(wù)用車上交政府統(tǒng)一管理。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出5.08萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90 批次,1020人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出5.08萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加1.19萬元,增加18%。主要原因是召開了全省農(nóng)田水利現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年,渠縣水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.27萬元,比2018年下降41.58萬元,下降108.65%。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年,渠縣水務(wù)局政府采購(gòu)支出總額131.95萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出131.95萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,渠縣水務(wù)局共有車輛0輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)7項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)7項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看按期完成任務(wù)預(yù)算執(zhí)行方面,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效;資產(chǎn)管理方面,定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好(簡(jiǎn)要說明整體績(jī)效情況)。本部門還自行組織了7個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來看按期完成任務(wù)預(yù)算執(zhí)行方面,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效;資產(chǎn)管理方面,定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分95 |
部門決策(25分) | 目標(biāo)任務(wù)(15分) | 相關(guān)性(5分) | 5 |
明確性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
預(yù)算編制(10分) | 測(cè)算依據(jù)(5分) | 4 | |
目標(biāo)管理(5分) | 5 | ||
綜合管理(30分) | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分) | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分) | 1 |
中央專款分配合規(guī)率(1分) | 1 | ||
中期評(píng)估(2分) | 執(zhí)行中期評(píng)估(2分) | 1 | |
績(jī)效監(jiān)控(5分) | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分) | 1 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分) | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況(2分) | 非稅收入征收情況(1分) | 1 | |
非稅收入上繳情況(1分) | 1 | ||
資產(chǎn)管理(6分) | 資產(chǎn)管理信息化情況(2分) | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分) | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) | 2 | ||
內(nèi)控制度管理(2分) | 內(nèi)部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公開(6分) | 預(yù)算公開(2分) | 2 | |
決算公開(2分) | 2 | ||
績(jī)效信息公開(2分) | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)(5分) | 績(jī)效評(píng)價(jià)開展(2分) | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分) | 3 | ||
部門績(jī)效情況(45分) | 履職成效(20分) | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力(15分) | 重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分) | 5 | ||
人才培養(yǎng)(5分) | 4 | ||
滿意度(10分) | 協(xié)作部門滿意度(3分) | 3 | |
管理對(duì)象滿意度(3分) | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度(4分) | 4 |
2019年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | 渠縣水務(wù)局/全縣小型水利體制改革工作經(jīng)費(fèi)/ 高效節(jié)水項(xiàng)目規(guī)劃費(fèi)/ 全縣小型水庫(kù)灌區(qū)渠系配套規(guī)劃及工作經(jīng)費(fèi) 渠江流域重點(diǎn)堤防建設(shè)計(jì)項(xiàng)目規(guī)劃及工作經(jīng)費(fèi) | |||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
(20分) | (10分) | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
(10) | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
(10分) | (7分) | 資金分配 | 3 | 2 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
(3分) | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
(特性指標(biāo)70分) | (20) | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
(50分) | 經(jīng)濟(jì)效益(可選項(xiàng)) | 40 | 6 | |
社會(huì)效益(可選項(xiàng)) | 7 | |||
生態(tài)效益(可選項(xiàng)) | 5 | |||
可持續(xù)效益(可選項(xiàng)) | 5 | |||
公平效率(可選項(xiàng)) | 6 | |||
使用效率(可選項(xiàng)) | 8 | |||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 94 |
三、部門財(cái)政支出管理情況
(一)部門預(yù)算管理。
1、預(yù)算編制
(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,制定以下目標(biāo):保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及扎實(shí)推進(jìn)水利工程建設(shè)管理,防汛抗旱,水資源管理等,在職責(zé)區(qū)域內(nèi),負(fù)責(zé)開發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)、管理水資源防治水害等的相關(guān)工作。保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。保障單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)等。
(2)目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目7個(gè),當(dāng)年完成項(xiàng)目7個(gè),實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo),完成率100%。
(3)編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額305.02萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
2.預(yù)算執(zhí)行
(1)支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付,資金使用效果良好,財(cái)政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(2)動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來,我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
(3)執(zhí)行進(jìn)度。2019年,上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱,下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
3.完成結(jié)果
(1)預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8347.46萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為8347.46萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加以及工資調(diào)標(biāo)。
(2)違規(guī)記錄。2019年,無違規(guī)記錄。
(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。
加強(qiáng)專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效管理,把績(jī)效管理貫穿專項(xiàng)資金設(shè)立、項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施和監(jiān)管的全過程;保證專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密,根據(jù)單位實(shí)際情況合理規(guī)劃,科學(xué)分配財(cái)政專項(xiàng)資金,并及時(shí)落實(shí)到位。本年度專項(xiàng)預(yù)算管理方面無任何違規(guī)情況。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.自評(píng)質(zhì)量。
渠縣水務(wù)局單位2019年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分99分,詳見下表。
2019年度縣級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(適用于無專項(xiàng)預(yù)算的部門) | ||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 實(shí)得分 | ||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | ||
部門預(yù)算(80分) | 預(yù)算編制 (30分) | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 |
目標(biāo)完成 | 10 | 10 | ||
編制準(zhǔn)確 | 10 | 10 | ||
預(yù)算執(zhí)行 (30分) | 支出控制 | 10 | 10 | |
動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 10 | 10 | ||
執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 9 | ||
完成結(jié)果 (20分) | 預(yù)算完成 | 10 | 10 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 4 | ||
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用(20分) | 自評(píng)質(zhì)量 (4分) | 自評(píng)準(zhǔn)確 | 4 | 4 |
信息公開 (8分) | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |
自評(píng)公開 | 4 | 4 | ||
整改反映 (8分) | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||
注:若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo),則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍,即該部門評(píng)價(jià)總分=不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/(100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)100。 |
2.信息公開
(1)目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求,績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。
(2)自評(píng)公開。按照2019年度決算公開要求,部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。
3.整改反饋
(1)結(jié)果整改。
學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系,充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。
(2)應(yīng)用反饋。
通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,理順內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。結(jié)合我校實(shí)際情況,根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》評(píng)分,綜合得分99分,部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過對(duì)2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析,結(jié)論如下:
1.基本支出方面:按時(shí)按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付,包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等,確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.項(xiàng)目支出方面:按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出,但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢,下半年使用情況良好。
3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面:均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
綜上,我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定,目標(biāo)完成情況良好,財(cái)政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
(二)存在問題
財(cái)務(wù)管理方面,差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等經(jīng)常性支出不能刷卡,使現(xiàn)金支出比例相對(duì)增大。
(三)改進(jìn)建議
1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,明確會(huì)計(jì)工作與相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限、工作規(guī)程和紀(jì)律要求。
2、財(cái)務(wù)上,會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì),為本單位各項(xiàng)工作的開展、總結(jié)、評(píng)估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐,為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好的開展提供幫助。
第五部分 附表
1、收入支出決算總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
9、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
10、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
11、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
12、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
13、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表