一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責。
1、負責宣傳貫徹國家關(guān)于文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,協(xié)助制定文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和相關(guān)政策措施。
2、負責文化旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革推進落實的相關(guān)事務性工作,促進文化旅游企業(yè)、基地、園區(qū)發(fā)展,培育文化旅游骨干企業(yè)、扶持中小微企業(yè)發(fā)展,推動文化旅游產(chǎn)業(yè)項目開發(fā),為文化旅游企業(yè)提供政務信息、投資融資、人才培訓、市場開拓、法律援助等服務。
3、參與重點旅游目的地、旅游線路和特色景點的規(guī)劃開發(fā),促進全縣旅游產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建。負責全縣A級景區(qū)、度假區(qū)、生態(tài)旅游示切區(qū)、旅游新、業(yè)態(tài)等品牌的創(chuàng)建工作,組織文化旅游產(chǎn)品、旅淋線路、旅游甬品研發(fā),推動鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進文化旅游消費。
4、參與全縣文化旅游行業(yè)基本建設(shè)、活動策劃和對外交流工作,組織實施旅游景區(qū)(景點)形象宣傳推廣和重大促銷活動。
5、負責宣傳推廣文化旅游行業(yè)規(guī)范和行業(yè)標準,指導全縣文化旅游企業(yè)創(chuàng)優(yōu)評先和品牌創(chuàng)建工作及行業(yè)服務,推動文化 旅游企業(yè)服務品質(zhì)提升工作。
6、指導文化旅游企業(yè)、景區(qū)(景點)開展安全生產(chǎn)、應急處突、防災避險等工作,并制訂、修訂、完善應急預案和組織演練。
7、協(xié)助受理文化旅游企業(yè)和景區(qū)(景點)投訴和意見建議,做好文化旅游市場整頓相關(guān)事務性工作。
8、協(xié)助做好全縣文化旅游經(jīng)濟和全縣文化旅游統(tǒng)計工作。
9、負責全縣文化旅游行業(yè)科技和教育培訓工作,協(xié)助做好全縣文化旅游行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)資格標準實施和行業(yè)協(xié)會指導管理等涉及的相關(guān)事務性工作。
10、完成縣委、縣政府和縣文化體育和旅游局交辦的其他事務性工作。
渠縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心是渠縣文化體育和旅游局下屬的正科級公益一類事業(yè)單位。根據(jù)工作職責,縣化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心內(nèi)設(shè)綜合股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場運行股和宣傳推廣股等4個股室。
(二)人員構(gòu)成情況:縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心事業(yè)編制25名。目前在職職工23人。其中:主任1人、副主任3人、職工19人。
(三)本預算年度的主要工作任務。
(1)科學制定文化旅游發(fā)展規(guī)劃
(2)加快推進重大文旅產(chǎn)業(yè)重點項目建設(shè)
(3)增加旅游營銷力量推進智慧旅游
(4)強化全縣景區(qū)(景點)日常管理
(5)全面加強黨建和黨風廉政建設(shè)工作
二、收入預算說明
(一)2022年收入預算273.68萬元,其中:財政撥款273.68萬元。
(二)2022年收入預算比2021年預算收入增加273.68 萬元,主要原因是渠縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心是由文峰山文化旅游管理服務中心、賨人谷景區(qū)管理處合并而成,同時由渠縣旅游發(fā)展中心調(diào)入部分人員組成的新單位。增加原因是人員增加致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
三、支出預算說明
(一)2022基本支出預算255.68萬元。其中:文化旅游體育與傳媒支出199.76萬元、社會保障和就業(yè)支出41.16萬元、衛(wèi)生健康支出11.56萬元、農(nóng)林水支出3.2萬元等。2022年比2021年基本支出預算增加255.68萬元,主要原因是渠縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心是由文峰山文化旅游管理服務中心、賨人谷景區(qū)管理處合并而成,同時由渠縣旅游發(fā)展中心調(diào)入部分人員組成的新單位。增加原因是人員增加致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
(二)2022年項目支出預算18萬元。具體項目是:旅游文化宣傳項目
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目0個,預算資金0萬元。
五、政府購買服務情況
2022年設(shè)計政府購買服務項目0個,預算資金0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費預算情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛,其中:領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
八、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,與上年比減少(增加)0%。其中:因公出國(境)費預算0萬元、公務用車購置及運行維護費預算0萬元、公務接待費預算0萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款。
2、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
審核:閆川寧;提供:渠縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心;上傳:陳濤
200-文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門整體目標填報表.xlsx
文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門預算草案報表.xlsx
文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心預算項目績效目標申報表(2022年度).xlsx