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2018年度四川省達(dá)州市渠縣公共文化體育服務(wù)中心部門(mén)決算
來(lái)源:縣文旅局
發(fā)布日期:2019-09-05
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第一部分 部門(mén)概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能:培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才,負(fù)責(zé)渠城公共文化體育服務(wù)中心日常管理、運(yùn)行開(kāi)放等工作。 

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況2018年,我中心協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)組織并參與了省、市、縣各項(xiàng)文體賽事:(1)、1—3月我們協(xié)助完成了全縣小學(xué)生校園足球比賽活動(dòng)。(2)4月份我們協(xié)助開(kāi)展了渠縣中小學(xué)田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)。(3)、今年我中心舉行了全縣青少年籃球、武術(shù)套路、跆拳道的培訓(xùn),使青少年的身體素質(zhì)、技能得到了提高。(4)、10月份渠縣文體中心、縣青少年體育俱樂(lè)部在體育館聯(lián)合舉辦了中小學(xué)生乒乓球、羽毛球比賽。(5)、1215—20日協(xié)助教科局組織開(kāi)展全縣中小學(xué)生籃

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣公共文化體育服務(wù)中心屬一級(jí)預(yù)算行政事業(yè)單位,事業(yè)編制16個(gè),下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、體教室等。

 

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)123.56萬(wàn)元。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加15.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.59%。主要變動(dòng)原因是調(diào)整工資和人員調(diào)入工資。

 

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)123.56萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.56萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)123.56萬(wàn)元,其中:基本支出123.56萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)123.56萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.59%。主要變動(dòng)原因是調(diào)整工資和人員調(diào)入工資。

五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加15.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.59%。主要變動(dòng)原因是調(diào)整工資和人員調(diào)入工資。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.56萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出92.70萬(wàn)元,占75.02%;社會(huì)保障和就業(yè)支出16.75萬(wàn)元,占13.56%;醫(yī)療衛(wèi)生支出5.06萬(wàn)元,占4.10%;住房保障支出9.05萬(wàn)元,占7.32%;

1.文化體育與傳媒(類)體育(款)群眾體育(項(xiàng)): 支出決算為123.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%.

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)): 支出決算為16.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100%.

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為4.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

4、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房改革支出(項(xiàng))住房公積金:支出決算為9.05萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出123.56萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)113.04萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  公用經(jīng)費(fèi)10.52萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

(數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表,根據(jù)本部門(mén)實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。)

 

七、三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.06萬(wàn)元,完成預(yù)算30%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)減少。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元,接待批次4、25人次,完成預(yù)算30%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算和2017年持平。

十、  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè),涉及財(cái)政資金5萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2018年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分95分,存在的問(wèn)題:一是訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,訓(xùn)練工作難以得到全面開(kāi)展,二是場(chǎng)館、場(chǎng)地器材設(shè)施簡(jiǎn)易落后,訓(xùn)練隊(duì)伍項(xiàng)目單一。下一步改進(jìn)措施:一是爭(zhēng)取政府和財(cái)政加大對(duì)我中心的財(cái)力扶持,二是加快建成新體育館,盡早投入各項(xiàng)目訓(xùn)練使用。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,渠縣公共文化體育服務(wù)中心在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)業(yè)余訓(xùn)練編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,對(duì)業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

渠縣公共文化體育服務(wù)中心按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看全面完成了業(yè)余訓(xùn)練任務(wù),向上一級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)培養(yǎng)和輸送了16名運(yùn)動(dòng)員,所訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員升入各大專院校達(dá)52人。所訓(xùn)隊(duì)伍還參加了省、市、縣的各級(jí)各類比賽,為我縣的體育事業(yè)增了光添了彩。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)

項(xiàng)目名稱

業(yè)余訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣公共文化體育服務(wù)中心

預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)

預(yù)算數(shù):

5萬(wàn)

執(zhí)行數(shù):

5萬(wàn)

其中-財(cái)政撥款:

5萬(wàn)

其中-財(cái)政撥款:

5萬(wàn)

其它資金:

0

其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

向上一級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送5至8名運(yùn)動(dòng)員

輸送運(yùn)動(dòng)員12人

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

輸送12人

組三支隊(duì)伍訓(xùn)練

向上一級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送5至8名運(yùn)動(dòng)員

輸送運(yùn)動(dòng)員12人

滿意度指標(biāo)

95

95

95

滿意

 十一、其他需要說(shuō)明的情況。

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      今年,本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.52萬(wàn)元,與上年持平。

 (二)政府采購(gòu)情況。

      本單位今年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

(三)部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《渠縣公共文化體育服務(wù)中心2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,渠縣公共文化體育服務(wù)中心共有車輛0輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表,按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)

 

第三部分 名詞解釋   

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      (解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí),請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)

    9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    12.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列,并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)

四部分 附件

 

附件1

 

渠縣公共文化體育服務(wù)中心2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

一、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成:渠縣公共文化體育服務(wù)中心現(xiàn)有初級(jí)十一級(jí)教練員4人,初級(jí)十二級(jí)教練員6人,初級(jí)十三級(jí)教練員1人,技術(shù)工三級(jí)1人,技術(shù)工四級(jí)1人。退休4人。

(二)機(jī)構(gòu)職能:培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才,負(fù)責(zé)渠城公共文化體育服務(wù)中心日常管理、運(yùn)行開(kāi)放等工作。

(三)人員概況:渠縣公共文化體育服務(wù)中心編制總數(shù)16個(gè),其中行政編制0人,事業(yè)編制16人,工勤編制0人,實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員13人,其中在職13人,退休4人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況:2018年本年收入合計(jì)123.56萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.56萬(wàn)元;財(cái)政性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況2018年本年支出合計(jì):123.56萬(wàn)元。其中:基本支出123.56萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況(根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整)

(一)部門(mén)預(yù)算管理。

2018年,渠縣公共文化體育服務(wù)中心在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下,在渠縣文化體育和旅游局的指導(dǎo)下,將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作系列重要批示精神,全面貫徹黨的十九大,文體中心工作有力有序有效推進(jìn),實(shí)現(xiàn)了全年任務(wù)目標(biāo)。

我中心根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作,文體中心全體團(tuán)結(jié)一心,迎難而上,加壓奮進(jìn),銳意進(jìn)取,各項(xiàng)工作取得了較大成績(jī),較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出情況得到提升。

2018年本年收入合計(jì)123.56萬(wàn)元,本年支出合計(jì)123.56萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行方面,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平;預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效;資產(chǎn)管理方面,定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我中心預(yù)算資金的使用管理情況,為切實(shí)提高資金使用效益,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。我們按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià),檢查基本支出、收集整理支出相關(guān)資料,對(duì)績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析,形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

一、本年度主要任務(wù):

1、工資福利支出112.98萬(wàn)元

2、商品和服務(wù)支出10.52萬(wàn)元

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.06萬(wàn)元

二、年度總體目標(biāo):實(shí)現(xiàn)了全年任務(wù)目標(biāo)

三、年度績(jī)效指標(biāo):完成指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。

1、完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo):充分發(fā)揮文體中心的職能職責(zé),在原有基礎(chǔ)上提升為社會(huì)大眾全民健身的服務(wù)質(zhì)量。

時(shí)效指標(biāo):按照職責(zé)和上級(jí)規(guī)定時(shí)間按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和考核指標(biāo)。按照每個(gè)目標(biāo)任務(wù)和年初計(jì)劃安排,按時(shí)完成合項(xiàng)工作任務(wù)并上報(bào)結(jié)果,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

成本指標(biāo):工資福利支出112.98萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出10.52萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.06萬(wàn)元

2、效益指標(biāo):

   經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格內(nèi)控,加強(qiáng)管理,節(jié)能高效;保障各項(xiàng)工作有序進(jìn)行、嚴(yán)格控制開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。

   社會(huì)效益指標(biāo):充分發(fā)揮文體中心的職能作用及場(chǎng)館設(shè)施,不斷加強(qiáng)宣傳工作,推廣全民健身各項(xiàng)運(yùn)動(dòng),提升全民身體素質(zhì)。

生態(tài)效益:堅(jiān)持以人為本,綠色發(fā)展理念,重點(diǎn)關(guān)注涉及及環(huán)保方面的政策落實(shí)情況。

 可持續(xù)影響指標(biāo):促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí),通過(guò)揭示問(wèn)題,分析原因,提出建議,相關(guān)政策完全落實(shí)。

1、滿意度指標(biāo):

上級(jí)部門(mén)滿意度及相關(guān)部門(mén)和人員滿意度均達(dá)到95%以上。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2018年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分95

(二)存在問(wèn)題:一是訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,訓(xùn)練工作難以得到全面開(kāi)展,二是場(chǎng)館、場(chǎng)地器材設(shè)施簡(jiǎn)易落后,訓(xùn)練隊(duì)伍項(xiàng)目單一。

(三)改進(jìn)建議:一是爭(zhēng)取政府和財(cái)政加大對(duì)我中心的財(cái)力扶持,二是加快建成新體育場(chǎng)館,盡早全面投入各項(xiàng)目訓(xùn)練使用。

 


五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

 

(審核:涂云霞  上傳:黃建)

 

201106-渠縣公共文化體育服務(wù)中心:2018年決算公開(kāi).xls

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