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2019年度四川省達(dá)州市渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算編制說明
來源:縣住建局
發(fā)布日期:2020-09-17
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    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    (一)主要職能。 

    1.貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障性住房建設(shè)工作的責(zé)任。3.承擔(dān)建立本縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。4.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。5.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責(zé)任。6.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計咨詢市場秩序和勘察設(shè)計咨詢質(zhì)量的責(zé)任。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級單位24個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位23個。

    我單位編制總數(shù)23人,其中行政編制22人,事業(yè)編制1人,工勤編制無。實(shí)際財政供養(yǎng)人員23人,其中在職23人,退休人員28人,已轉(zhuǎn)由渠縣社保局發(fā)工資。長期聘用5人。

    第二部分 2019年度部門決算情況明

     

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計13071.05萬元。與2018年決算數(shù)26027.77萬元相比,比上年減少12956.72萬元,減少率49.78%。主要變動原因是項(xiàng)目資金減少。

     

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入13071.05萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入10468.45萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,上年結(jié)余2602.6萬元。

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計13071.05萬元,其中:基本支出350.45萬元,占100%;項(xiàng)目支出12720.6萬元,占0;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收、支總計13071.05萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計減少12956.72萬元,減少率49.78%。主要變動原因是項(xiàng)目資金減少。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出13071.05萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少12956.72萬元,減少率49.78%。主要變動原因是項(xiàng)目資金減少。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出13071.05萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出3041.01萬元,占23.26%;社會保障和就業(yè)(類)支出41.79萬元,占0.32%;衛(wèi)生健康支出9.89萬元,占0.08%;住房保障支出9977.86萬元,占76.33%;其他支出0.5萬元,占0.01%。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為13071.05萬元,完成預(yù)算100%。其中:

    1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為13071.05萬元,完成預(yù)算100%。

    2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)01(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出99(項(xiàng)): 支出決算為3041.01萬元,完成預(yù)算100%。

    3.社會保障和就業(yè)208(類)行政事業(yè)單位離退休05(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出05(項(xiàng)): 支出決算為41.79萬元,完成預(yù)算100%。

    4.衛(wèi)生健康210(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療11(款)事業(yè)單位醫(yī)療02(項(xiàng)):支出決算為9.89萬元,完成預(yù)算100%。

    5.住房保障支出221(類)住房改革支出02(款)住房公積金01(項(xiàng)):支出決算為9977.86萬元,完成預(yù)算100%。

     

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出13071.05萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)250萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  日常公用經(jīng)費(fèi)100.45萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算100%。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占100%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算和2018年無變化。

    其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于全城片區(qū)巡邏檢查 排危 突擊養(yǎng)護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,公務(wù)接待批次0次。

    (一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,按時保證發(fā)放工資和工作經(jīng)費(fèi)的到位,保障日常工作的正常開展。(簡要說明整體績效情況)。

    1部門整體支出績效目標(biāo)完成情況。


附件1:

部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表

( 2019年度)


部門名稱

渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局



年度
主要
任務(wù)

任務(wù)名稱

主要內(nèi)容

預(yù)算金額(萬元)

實(shí)際執(zhí)行(萬元)



總額

財政撥款

其他資金

總額

財政撥款

其他資金



任務(wù)1:人員經(jīng)費(fèi)

確保人員工資按時發(fā)放和按規(guī)定為職工繳納養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險等費(fèi)用

250

250


250

250




任務(wù)2:日常公用經(jīng)費(fèi)

維持機(jī)關(guān)正常辦公運(yùn)行,按公務(wù)員單位在職人員每年每人8000元編制

20.04

20.04


20.04

20.04




任務(wù)3:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

7個專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)

80

80


80

80




金額合計

350.44

350.44


350.44

350.44





預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)



年度
總休
目標(biāo)

目標(biāo)1:完成三個百鎮(zhèn)試點(diǎn)鎮(zhèn)(三匯、土溪、臨巴鎮(zhèn))及三個培育后備鎮(zhèn)(涌興、李馥、龍?zhí)叮┑囊?guī)劃修編工作本年的組織聯(lián)系工作任務(wù);                                                                                          目標(biāo)2:完成本年全縣60個鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作任務(wù);                                                                                          目標(biāo)3:按時按質(zhì)按量完成“北城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制”本年相關(guān)工作任務(wù);
目標(biāo)4:按時按質(zhì)按量完成“西城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制”本年相關(guān)工作任務(wù);
目標(biāo)5:按時按質(zhì)按量完成“兩江生態(tài)濱江走廊建設(shè)”本年相關(guān)工作任務(wù);
目標(biāo)6:按時按質(zhì)按量完成“沿渡壩濕地園、八蒙山公園控制性詳細(xì)規(guī)劃編制”本年相關(guān)工作任務(wù);
目標(biāo)7:按時按質(zhì)按量完成其他日常工作任務(wù)。

目標(biāo)1:完成三個百鎮(zhèn)試點(diǎn)鎮(zhèn)(三匯、土溪、臨巴鎮(zhèn))及三個培育后備鎮(zhèn)(涌興、李馥、龍?zhí)叮┑囊?guī)劃修編工作本年的組織聯(lián)系工作任務(wù);                                                                                          目標(biāo)2:完成本年全縣60個鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作任務(wù);                                                                                          目標(biāo)3:按時按質(zhì)按量完成“北城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制”本年相關(guān)工作任務(wù);
目標(biāo)4:按時按質(zhì)按量完成“西城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制”本年相關(guān)工作任務(wù);
目標(biāo)5:按時按質(zhì)按量完成“兩江生態(tài)濱江走廊建設(shè)”本年相關(guān)工作任務(wù);
目標(biāo)6:按時按質(zhì)按量完成“沿渡壩濕地園、八蒙山公園控制性詳細(xì)規(guī)劃編制”本年相關(guān)工作任務(wù);
目標(biāo)7:按時按質(zhì)按量完成其他日常工作任務(wù)。












標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)



完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

依法對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)進(jìn)行管理

依法建設(shè),防止違章違法建筑

依法建設(shè),防止違章違法建筑



 推動《建筑法》等法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行

推進(jìn)安全生產(chǎn)建設(shè)

推進(jìn)安全生產(chǎn)建設(shè)



 提升專業(yè)人才隊(duì)伍素質(zhì)  

扎實(shí)開展專題學(xué)習(xí)研討、專題組織生活會,引導(dǎo)黨員干部做堅(jiān)定理想信念、保持對黨忠誠、樹立清風(fēng)正氣、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)谋砺省?/p>

扎實(shí)開展專題學(xué)習(xí)研討、專題組織生活會,引導(dǎo)黨員干部做堅(jiān)定理想信念、保持對黨忠誠、樹立清風(fēng)正氣、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)谋砺省?/p>



質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1:人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量

很高



 指標(biāo)2:經(jīng)費(fèi)使用合格率

100%

100%



 指標(biāo)3:經(jīng)費(fèi)保障率

及時

及時



時效指標(biāo)

 指標(biāo)1:常規(guī)性工作完成率

及時

及時



 指標(biāo)2:年度完成時效

及時

及時



成本指標(biāo)

 指標(biāo)1:人員經(jīng)費(fèi)

250萬元

250萬元



 指標(biāo)2:日常公用經(jīng)費(fèi)

20.04萬元

20.04萬元



 指標(biāo)3:對個人及家庭的補(bǔ)助

80萬元

80萬元



效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

 嚴(yán)格成本控制,促進(jìn)建設(shè)行業(yè)發(fā)展

保質(zhì)保量按時完成代建項(xiàng)目任務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算

保質(zhì)保量按時完成代建項(xiàng)目任務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算



社會效益

促進(jìn)我縣建設(shè)繁榮、社會進(jìn)步和穩(wěn)定發(fā)展

加大“請進(jìn)來、走出去”力度,密切聯(lián)系引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才。

加大“請進(jìn)來、走出去”力度,密切聯(lián)系引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才。



生態(tài)效益

堅(jiān)持綠色、人文、發(fā)展理念

注重涉及環(huán)保方面政策的落實(shí)

注重涉及環(huán)保方面政策的落實(shí)



可持續(xù)影響

通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,部門整體支出管理情況得到提升

加強(qiáng)建設(shè)法律法規(guī)政策實(shí)施的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

加強(qiáng)建設(shè)法律法規(guī)政策實(shí)施的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。



滿意度

滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1:上級政府部門滿意度

≥96%

≥98%



指標(biāo)

 指標(biāo)2:相關(guān)部門和單位滿意度

≥96%

≥98%




 指標(biāo)3:群眾滿意度

≥96%

≥99%


     

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

     

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年,渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局系行政單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.45萬元。

    (二)政府采購支出情況

    2019年,渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購支出總額0萬元。

    (二)政府采購支出情況

    2019年,渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購支出總額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日,渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛0輛,其中:其他用公務(wù)用車0輛,特殊工種車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    第三部分 名詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支(項(xiàng)): 為職工交納基本養(yǎng)老保險預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):為職工醫(yī)療保險預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)): 用于單位日常正常辦公運(yùn)行預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)。

    5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 職工住房公積金預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

    6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    9.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 附件

    附件1

     

    渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

    2019年部門整體支出績效評價報告

  一、部門概況
    (一)機(jī)構(gòu)組成

    渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級單位24個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位23個。為財政撥款預(yù)算單位。
    (二)機(jī)構(gòu)職能

    1.貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障性住房建設(shè)工作的責(zé)任。3.承擔(dān)建立本縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。4.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。5.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責(zé)任。6.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計咨詢市場秩序和勘察設(shè)計咨詢質(zhì)量的責(zé)任。

        (三)人員概況

    渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制總數(shù)23人,行政編制22人,事業(yè)編制1人。實(shí)際財政供養(yǎng)人員23人,其中在職23人,退休人員28人,已轉(zhuǎn)由渠縣社保局發(fā)工資。長期聘用5人。

    二、部門財政資金收支情況
   (一)部門財政資金收入情況。
    2019年度年初預(yù)算安排351.33萬元,追加預(yù)算10117.12萬元,全年財政收入撥款13071.05萬元。 
   (二)部門財政資金支出情況。
   2019年度全年支出13071.05萬元,其中::城鄉(xiāng)社區(qū)支出3041.01萬元,占23.26%;;社會保障和就業(yè)支出41.79萬元,占0.32%;醫(yī)療衛(wèi)生支出9.89萬元,占0.08%;住房保障支出9977.86萬元,占76.33%;其他支出0.5萬元,占0.01%。
   三、部門財政支出管理情況
   (一)部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
    (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求。保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    (2)目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目0個,預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目0個,當(dāng)年完成項(xiàng)目2個,實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo),完成率100%。 
   (3)編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額351.33萬元,支出決算數(shù)13071.05萬元,完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
   (1)支出控制。2019年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付,資金使用效果良好,財政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
   (2)動態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來,我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
   (3)執(zhí)行進(jìn)度。2019年,上半年執(zhí)行力度相對偏弱,下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3.完成結(jié)果
  (1)預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入13071.05萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為13071.05萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終清算時增加人員調(diào)資經(jīng)費(fèi)增加的金額,沒有納入年初預(yù)算,但納入了年終決算。
   (2)違規(guī)記錄。2019年,無違規(guī)記錄。 
  (二)專項(xiàng)預(yù)算管理。本單位有0個項(xiàng)目預(yù)算。

        (三)結(jié)果應(yīng)用情況

    1.自評質(zhì)量。
  渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門支出績效評價得分100分,詳見下表。

2020年度縣級部門整體支出績效評價指標(biāo)體系






績效指標(biāo)

指標(biāo)分值

實(shí)得分

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

部門預(yù)算(80分)

預(yù)算編制(30分)

目標(biāo)制定

10

10

目標(biāo)完成

10

10

編制準(zhǔn)確

10

10

預(yù)算執(zhí)行(30分)

支出控制

10

10

動態(tài)調(diào)整

10

10

執(zhí)行進(jìn)度

10

10

完成結(jié)果(20分)

預(yù)算完成

10

10

違規(guī)記錄

10

10

績效結(jié)果應(yīng)用(20分)

自評質(zhì)量(4分)

自評準(zhǔn)確

4

4

信息公開(8分)

目標(biāo)公開

4

4

自評公開

4

4

整改反映(8分)

結(jié)果整改

4

4

應(yīng)用反饋

4

4

注:若某部門不存在某項(xiàng)評價內(nèi)容或評價指標(biāo),則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍,即該部門評價總分=不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/(100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)*100。

      2.信息公開
   (1)目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求,績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。
  (2)自評公開。按照2019年度決算公開要求,部門整體績效自評情況與決算同時公開。

    3.整改反饋

    (1)結(jié)果整改。

    (2)應(yīng)用反饋。
   四、評價結(jié)論及建議
   (一)評價結(jié)論
   通過對2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析,結(jié)論如下:
    1.基本支出方面:我單位能按時間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付,包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等,確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 
    2.項(xiàng)目支出方面:我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出,但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢,下半年使用情況良好。
    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面:均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時使用。
   綜上,我單位2019年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定,目標(biāo)完成情況良好,財政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
   (二)存在問題 。無。
   (三)改進(jìn)建議 。無。

     

     

     

     

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表


    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

     

    

四川省達(dá)州市渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級).XLS

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