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2020年度四川省渠縣人民政府天星街道辦事處部門決算編報(bào)說明
來源:天星街道辦
發(fā)布日期:2021-09-27
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?第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

2020年,天星街道按“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”“三定”方案“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求,堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念,切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。 科學(xué)編制預(yù)算,嚴(yán)控支出,努力增加財(cái)政收入,提升管理能力,提高了資金的使用效益,各項(xiàng)工作順利開展,并取得一定成效。

(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況 

2020年天星街道根據(jù)縣委縣政府的工作部署安排,順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。強(qiáng)化財(cái)政資金管理,確保工資性支出足額兌現(xiàn)到位,落實(shí)各項(xiàng)惠民政策,確保民生工程資金兌到位,并盡力做好拆遷后續(xù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 天星街道下屬二級(jí)單位3個(gè),其中行政單位2個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

 納入天星街道2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

 1.渠縣人民政府天星街道辦事處

2.渠縣天星街道辦事處財(cái)政所

 3.渠縣天星街道辦社會(huì)事務(wù)中心     

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、入支出決算總體情況說明

2020年度收總計(jì)28234.80萬元,支出總計(jì)28234.80萬元,2019年相比,收、支總計(jì)各增加13295.48萬元,增長47%。主要變動(dòng)原因是拆遷安置、保障性住房資金增加了。

二、入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)28234.80萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1776.32萬元,占6%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入26458.48萬元,占94%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)28234.80萬元,其中:基本支出1470.64萬元,占5%;項(xiàng)目支出26764.16萬元,占95%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)28234.80萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13295.48萬元,增47%。主要變動(dòng)原因是拆遷安置、保障性住房資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1776.32萬元,占本年支出合計(jì)的6%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7063萬元,下降80%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少,資金減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1776.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出724.59萬元,占41%;文化旅游體育與傳媒支出19.98萬元,占1%社會(huì)保障和就業(yè)支出216.97萬元,占12%;衛(wèi)生健康支出174.46萬元,占10%;節(jié)能環(huán)保支出37.91萬元,占2%;農(nóng)林水支出523.74萬元,占29%;交通運(yùn)輸支出5萬元,占1%;住房保障支出73.67萬元,占4%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1776.32萬元,完成預(yù)算100%。其中:

1. 一般公共服務(wù)(類)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)-行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為553.05萬元,完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):2020年決算數(shù)為102.54萬元,完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒(類)-文化和旅游(款)-其他文化和旅游支出(項(xiàng)): 支出決算為8萬元,完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):支出決算為4萬元,完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播(項(xiàng)):支出決算為7.98萬元,完成預(yù)算100%。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為92.06萬元,完成預(yù)算100%

社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤其他優(yōu)撫支出(項(xiàng)): 支出決算為88.3萬元,完成預(yù)算100%

社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)-老年福利福利(項(xiàng)):支出決算為19.78萬元,完成預(yù)算100%

社會(huì)保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)):支出決算為11.67萬元,完成預(yù)算100%

社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為5.17萬元,完成預(yù)算100%。

4、衛(wèi)生健康(類)-計(jì)劃生育事務(wù)(款)- 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為117.4萬元,完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)-行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為45.39萬元,完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為10.25萬元,完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康(類)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為1.43萬元,完成預(yù)算100%。

5、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為37.91萬元,完成預(yù)算100% 

6、農(nóng)林水支出(類)-農(nóng)業(yè)(款)-事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為91.91萬元,完成預(yù)算100%

農(nóng)林水支出(類)-農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為50萬元,完成預(yù)算100%

農(nóng)林水支出(類)-水利(款)防汛(項(xiàng)):支出決算為15萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)-水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):支出決算為6.87萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):支出決算為40萬元,完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為319.96萬元,完成預(yù)算100%

7、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng)):支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%。

8、.住房保障支出(類)-住房改革支出(款)-住房公積金(項(xiàng)):支出決算為73.67萬元,完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1470.64萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1211.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)259.14萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.8萬元,完成預(yù)算54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是減少支出,厲行節(jié)約

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元,占39%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.3萬元,占61%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2019年增加/減少0萬元,無增長減少變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019持平。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。主要用于下村檢查、出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年無變化

4.國內(nèi)公務(wù)接待支出2.3萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待105批次,875人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出2.3萬元。

5.外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,無外事接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出26458.48萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,天星街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.93萬元,比2019年增加154.94萬元,增長53%主要原因是增加了人員。

(二)政府采購支出情況

2020年,天星街道采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,天星街道共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1其他用車主要是用于公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,對(duì)11個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

1鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元,執(zhí)行數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保天星鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷

2)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障天星鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政,風(fēng)清氣正。

3)村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27萬元,執(zhí)行數(shù)為27萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保天星街道辦各村(社區(qū))黨建工作做出成效 

4村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70萬元,執(zhí)行數(shù)為70萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保天星鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷

5)安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表

(2020年度)

項(xiàng)目名稱

紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣天星街道辦事處

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

3萬元

執(zhí)行數(shù):

3萬元

其中-財(cái)政撥款:


其中-財(cái)政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

 完善機(jī)制體制,強(qiáng)化監(jiān)督效果 深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作開展,確保黨風(fēng)、風(fēng)的大轉(zhuǎn)變保障紀(jì)檢工作開展

 

完善機(jī)制體制,強(qiáng)化監(jiān)督效果 深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作開展,確保黨風(fēng)、風(fēng)的大轉(zhuǎn)變保障紀(jì)檢工作開展

 

績效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1:相關(guān)會(huì)議次數(shù)調(diào)研次數(shù)

≥4次

6次/10次

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

 立案案件辦結(jié)率

≥90%

95%

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

案件辦理時(shí)限

≤1月

1月

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)

2萬元

2萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

印刷費(fèi)

1萬元

1萬元

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

指標(biāo)

加大紀(jì)檢監(jiān)察力度,營造廉潔勤政氛圍

長效

長效

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

嚴(yán)格控制工作成本

保質(zhì)保量完成偵辦案件,控制在3萬元以內(nèi)


效益指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

減少轄區(qū)案件發(fā)生率

有效

有效

效益指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

堅(jiān)持綠色發(fā)展理

重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面案件落實(shí)情況。


滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

 ≧96% 指標(biāo)2:相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧95%

 

 ≧95%

 

97%

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表

  (2020年度)

項(xiàng)目名稱

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣天星街道辦事處

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

6萬元

執(zhí)行數(shù):

6萬元

其中-財(cái)政撥款:


其中-財(cái)政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保天星街道全體公民辦事方便、快捷。

按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保天星街道全體公民辦事方便、快捷

績效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

聘請工作人員

10人

10人

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

便民服務(wù)中心工作人員及時(shí)到崗到位

保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,及時(shí)到崗,確保公民辦事方便、快捷。

保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,及時(shí)到崗,確保公民辦事方便、快捷。

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

辦理群眾需求事項(xiàng)

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng)

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)

2萬元

2萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

印刷費(fèi)

3萬元

3萬元

……

成本指標(biāo)

差旅費(fèi)

1萬元

1萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

嚴(yán)格控制成本,提高服務(wù)效益

保質(zhì)保量按時(shí)完成便民服務(wù)任務(wù),成本控制不得突破6萬元

成本控制6萬元

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

及時(shí)、便捷辦理群眾事項(xiàng)

有效

得到群眾好評(píng)

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

為群眾辦事效果

持續(xù)提升

持續(xù)提升

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧95%

滿意度96%

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表

  (2020年度)

項(xiàng)目名稱

安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣天星街道辦事處

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

20萬元

執(zhí)行數(shù):

20萬元

其中-財(cái)政撥款:


其中-財(cái)政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,促進(jìn)我街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展確保工作正常開展,不斷提升群眾安全感和滿意度

 

有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,促進(jìn)我街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展確保工作正常開展,不斷提升群眾安全感和滿意度

 

績效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

禁毒、掃黑除惡涉及村(社區(qū))個(gè)數(shù)

10個(gè)

10個(gè)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

禁毒、掃黑除惡案件處理率

案件處理100%

案件處理100%

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

案件處理時(shí)限

1-12月

1-12月

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)

7萬元

7萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


勞務(wù)費(fèi)

8萬元

8萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


差旅費(fèi)

5萬元

5萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

    指標(biāo)

嚴(yán)格控制成本,提高安全維穩(wěn)效益

保質(zhì)保量按時(shí)完成信訪、安全維穩(wěn)任務(wù),成本控制不得突破20萬元

成本控制20萬元

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

    指標(biāo)

減少犯罪活動(dòng)發(fā)生率

犯罪活動(dòng)明顯下降

犯罪活動(dòng)明顯下降

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

    指標(biāo)

對(duì)群眾的教育影

長期影響教育群眾

長期影響教群眾

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧98%

滿意度98%

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表

  (2020年度)

項(xiàng)目名稱

村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣天星街道辦事處

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

27萬元

執(zhí)行數(shù):

27萬元

其中-財(cái)政撥款:


其中-財(cái)政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

確保各村(社區(qū))黨建工作的經(jīng)費(fèi)投入促進(jìn)各村(社區(qū))黨建工作開展

 

確保各村(社區(qū))黨建工作的經(jīng)費(fèi)投入促進(jìn)各村(社區(qū))黨建工作開展

 

績效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展上黨課、黨員教育活動(dòng)日、組織生活會(huì)等學(xué)習(xí)內(nèi)容

村(社區(qū))每年最少12次

村(社區(qū))完成12次

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

黨員干部政治思想覺悟提升

持續(xù)提高黨員干部的政治素養(yǎng)

持續(xù)提高黨員干部的政治素養(yǎng)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

活動(dòng)開展完成時(shí)限

1-12月

1-12月

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)

10萬元

10萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


印刷費(fèi)

10萬元

10萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


其他商品服務(wù)

7萬元

7萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

    指標(biāo)

嚴(yán)格控制成本,提高村(社區(qū))黨建工作效益

按時(shí)完成各村(社區(qū))黨建工作任務(wù),成本控制不得突破27萬元

成本控制27萬元

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

    指標(biāo)

發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用

明顯提升黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用

明顯提升黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

 指標(biāo)

黨員干部受益率

長期

長期

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧98%

滿意度96%

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表

  (2020年度)

項(xiàng)目名稱

村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣天星街道辦事處

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

70萬元

執(zhí)行數(shù):

70萬元

其中-財(cái)政撥款:


其中-財(cái)政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

保障各類為民服務(wù)活動(dòng)的開展確保一些公共設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的維護(hù)保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行確保各村(社區(qū))道路暢通、環(huán)境干凈整潔

 

保障各類為民服務(wù)活動(dòng)的開展確保一些公共設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的維護(hù)保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行確保各村(社區(qū))道路暢通、環(huán)境干凈整潔

 

績效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

聘請管理人員數(shù)

≥10人

10

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

聘請人員的辦事效率

100%

100%

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

群眾需求事項(xiàng)的辦理時(shí)限

及時(shí)

及時(shí)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)

50萬元

50萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


印刷費(fèi)

10萬元

10萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


其他勞務(wù)費(fèi)

10萬元

10萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

嚴(yán)格控制成本,提高村(社區(qū))服務(wù)群眾工作效益

按時(shí)完成各村(社區(qū))服務(wù)群眾工作任務(wù),成本控制不得突破70萬元

成本控制70萬元

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

解決群眾辦事不出村

有效解決群眾辦事不出村

有效解決群眾辦事不出村

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

為廣大群眾提供工作政策宣傳

長期為廣大群眾提供工作政策宣傳

長期為廣大群眾提供工作政策宣傳

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧95%

滿意度96%

 

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《渠縣天星街道辦事處2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件(附件1)。

第三部分   詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


 


四部分附件

附件1 渠縣人民政府天星街道辦事處2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

   一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。  渠縣天星街道為獨(dú)立核算的行政單位,是一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編委核定,我街道設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè):包括辦公室(內(nèi)部審計(jì)辦公室)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室),社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室(社會(huì)治安綜合治理中心)、財(cái)政所、便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、公共文化服務(wù)中心、社區(qū)建設(shè)管理辦公室

(二)機(jī)構(gòu)職能

     一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度,堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開,加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo),提高、培育村民委員會(huì)自治能力。 

      二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè),不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

      三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公,執(zhí)政為民”,緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制,加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助,切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

      四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理,加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè),做好防災(zāi)減災(zāi)工作,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè),加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù),及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨和人民群眾的關(guān)系。

(三)人員概況

渠縣天星街道核定編制人數(shù)77人,其中行政編制40人,事業(yè)編制33人,工勤編制4名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員137人,其中在職93人,退休44人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

 2020年度年初預(yù)算安排1350.01萬元,追加預(yù)算26934.79萬元,全年財(cái)政收入撥款28234.8萬元。

(二)部門財(cái)政資金支出情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1776.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出724.59萬元,占41%;文化旅游體育與傳媒支出19.98萬元,占1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出216.97萬元,占12%;衛(wèi)生健康支出174.46萬元,占10%;節(jié)能環(huán)保支出37.91萬元,占2%;農(nóng)林水支出523.74萬元,占29%;交通運(yùn)輸支出5萬元,占1%;住房保障支出73.67萬元,占4%。

2020年政府性基金支出26458.48萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

1)目標(biāo)制定:嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,及時(shí)報(bào)送績效,項(xiàng)目分類也嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求分類、公示時(shí)間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求,未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報(bào)送、公示等行為。

2)目標(biāo)實(shí)現(xiàn):嚴(yán)格進(jìn)行績效目標(biāo)管理,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)率、項(xiàng)目細(xì)化率、資金細(xì)化率3個(gè)100%,資金覆蓋率符合文件對(duì)本年度的要求。

3)預(yù)算編制準(zhǔn)確:結(jié)合本部門實(shí)際合理測算,如實(shí)編制,切實(shí)做到不漏報(bào)、不瞞報(bào)、不虛報(bào);2020年度編制部門預(yù)算總額1350.01萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的132%。

4)支出控制:2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付,資金使用效果良好,財(cái)政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

5)預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整:自實(shí)行對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來,我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

6)執(zhí)行進(jìn)度:按批準(zhǔn)的年度預(yù)算、用款計(jì)劃及規(guī)定的預(yù)算級(jí)次和程序,及時(shí)撥付本級(jí)預(yù)算支出資金。

7)預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1776.32萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1776.32萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)100%。2020年無違規(guī)記錄。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

按照2020年度績效公開要求,部門整體績效和績效目標(biāo)自評(píng)情況同時(shí)向社會(huì)公開。評(píng)價(jià)結(jié)果無整改。應(yīng)用結(jié)果無反饋

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論 

通過對(duì)2020年年初預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績效分析,結(jié)論如下:

1.基本支出方面:我單位能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付,包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等,確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目支出方面:我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出,但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢,下半年使用情況良好。

3.年終追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面:均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。

綜上,我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定,目標(biāo)完成情況良好,財(cái)政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。。

(二)存在問題

1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

 2.內(nèi)部管理制度不夠完善。

(三)改進(jìn)建議

1.嚴(yán)格預(yù)算編制,預(yù)算編制工作做早、做細(xì)、做實(shí),把預(yù)算審核貫穿于日常財(cái)政管理工作中,科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn),既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù),又要通過準(zhǔn)確合理地預(yù)算給予這些部門實(shí)現(xiàn)職能任務(wù)的財(cái)力保障。

2.建立完善的項(xiàng)目績效考評(píng)、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評(píng)范圍,以及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞,確保財(cái)政資金發(fā)揮最大的效益。

 3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

渠縣人民政府天星街道辦事處

2021年9月27日


四川省達(dá)州市渠縣天星街道辦事處.XLS

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