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渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算
來源:文崇鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2020-09-16
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 第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

文崇鎮(zhèn)在縣委、縣政府的領導下,各項工作順利開展,并取得了一定成效,包括鎮(zhèn)財政所預(決)算編制、預算執(zhí)行。以及開展農民“一卡通”實施工作,通過“一卡通”、“耕地地力保護補貼”以及農村五保戶供養(yǎng)、農村低保、農村救災救濟、計劃生育獎勵補助等各項補貼資金發(fā)放和監(jiān)管,履行鎮(zhèn)國有資產管理和鎮(zhèn)政府債務管理,村組財務公開、債權債務清理、行政事業(yè)性票據管理等各項工作。

(二)2019年重點工作完成情況。  

文崇鎮(zhèn)在2019年順利完成了上級主管部門下達的各項工作任務以及鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項工作,對貧困村的扶貧資金及政策全面落實到位。

二、機構設置

文崇鎮(zhèn)下屬二級單位4個,其中行政單位3個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。

收入支出決算總體情況說明

     2019年度收、支總計1212.12萬元。與2018年相比,收、支總計各減少141.43萬元,減少11.67%。主要變動原因是項目投資減少。 

     2019年本年收入合計1212.12萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1212.12萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

支出決算情況說明

    2019年本年支出合計1000.54萬元,其中:基本支出589.04萬元,占58.87%;項目支出411.5萬元,占31.13%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收、支總計1212.12萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少141.43萬元,減少11.67%。主要變動原因是項目減少。

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        2019年一般公共預算財政撥款支出1000.54萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款減少353.01萬元,下降35.28%。主要變動原因是項目資金減少,人員退休。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預算財政撥款基本支出589.05萬元,其中:人員經費525.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費63.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        2019年“三公”經費財政撥款支出決算為4.35萬元,完成預算100%,與預算數持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.4萬元,占三公經費的32.18%;公務接待費支出決算2.95萬元,占三公經費的67.82%。具體情況如下:

(圖8:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

        1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

因公出國(境)支出決算與2018年持平。

      2.公務用車購置及運行維護費支出1.4萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金0萬元0。截至2019年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出1.4萬元。

        3.公務接待費支出2.95萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年增加0.萬元,與2018年持平。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待35批次,983人次,共計支出2.95萬元,具體內容包括執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

政府性基金預算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

國有資本經營預算支出決算情況說明

     2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元

其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年,機關運行經費支出497.74萬元,比2018年減少54.54萬元,下降10.95%(或與2018年決算數持平)。主要原因是人員退休導致運行經費減少。

(注:數據來源于財決附03表)

(二)政府采購支出情況

2019年,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…(具體工作)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(注:數據來源于財決附03表)

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,文崇鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于單位日常下村所用。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。(注:數據來源財決附03表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)

(四)預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費”“安全維穩(wěn)專項經費”“安全生產監(jiān)管專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經費”“貧困村工作專項經費”“非貧困村工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經費”“村(社區(qū))黨建工作專項經費”“村(社區(qū))服務群眾工作專項經費”項目開展了預算事前績效評估,對13個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取13個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對13個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看本單位嚴格貫徹中央和省委的指示精神,認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,強化節(jié)約觀念、控制“三公”經費、降低運行成本、加強項目支出管理,以主人翁意識進一步強化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費”“安全維穩(wěn)專項經費”“安全生產監(jiān)管專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經費”“貧困村工作專項經費”“非貧困村工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經費”“村(社區(qū))黨建工作專項經費”“村(社區(qū))服務群眾工作專項經費”等13個項目績效目標實際完成情況。本單位部門項目績效選取5個項目進行公開。

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6萬元,執(zhí)行數為6萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障便民服務中心正常運行,確保文崇鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費項目支出績效目標完成情況表

(2019 年度)

項目名稱

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費

預算單位

渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府

預算執(zhí)行情況(萬元)

預算數:

6

執(zhí)行數:

6

其中-財政撥款:

6

其中-財政撥款:

6

其它資金:


其它資金:


年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

按照渠縣人民政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心工作安排,保障便民服務中心正常運行,確保文崇鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

按照上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心工作安排,保障便民服務中心正常運行,確保文崇鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

組織便民服務中心人員業(yè)務培訓

業(yè)務培訓6次以上

業(yè)務培訓6次

質量指標

按照便民服務中心工作職責要求實施

保障便民服務中心正常運行,確保公民辦事方便、快捷。

保障便民服務中心正常運行,確保公民辦事方便、快捷。

時效指標

按照上級規(guī)定辦結時間完成項目任務

在規(guī)定時間內辦結服務事項

在規(guī)定時間內辦結服務事項

成本指標

辦公費

2.5萬元

2.5萬元

印刷費

2萬元

2萬元

差旅費

1.5萬元

1.5萬元

效益指標

經濟效益
  指標

嚴格控制成本,提高服務效益

保質保量按時完成便民服務任務,成本控制不得突破6萬元

成本控制6萬元

社會效益
  指標

推動便民服務工作順利推進

加強管理,建立健全相關制度,得到群眾好評

得到群眾好評

生態(tài)效益
  指標

堅持綠色發(fā)展理念

重點關注項目中涉及環(huán)保方面政策落實情況

達到了環(huán)保要求

可持續(xù)影響
  指標

促進相關政策落地落實

通過服務揭示問題,分析原因,提出建議,相關政策完全落實

相關政策完全落實

滿意度指標

滿意度指標

相關部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧98%

滿意度98%

        2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數25萬元,執(zhí)行數為25萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費項目支出績效目標完成情況表

(2019   年度)

項目名稱

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費

預算單位

渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府

預算執(zhí)行情況(萬元)

預算數:

25

執(zhí)行數:

25

其中-財政撥款:

25

其中-財政撥款:

25

其它資金:


其它資金:


年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

按照渠縣人民政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排,保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

按照渠縣人民政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排,保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

聘請文崇鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員

聘請環(huán)境保潔人員20人

聘請環(huán)境保潔人員20人

質量指標

按城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理職責要求實施

保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔

保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔

時效指標

按照上級規(guī)定不定時的完成環(huán)境綜合治理項目任務

保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時隨地環(huán)保、干凈、整潔

保障整體環(huán)境隨時隨地環(huán)保、干凈、整潔

成本指標

辦公費

5萬元

5萬元

勞務費

15萬元

15萬元

購置費

5萬元

5萬元

效益指標

經濟效益
  指標

嚴格控制成本,提高環(huán)保效益

保質保量按時完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務,成本控制不得突破25萬元

成本控制不得突破25萬元

社會效益
  指標

推動城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利推進

加強管理,建立健全相關制度

加強管理,建立健全相關制度

生態(tài)效益
  指標

堅持綠色發(fā)展理念

重點關注涉及環(huán)保方面政策落實情況

重點關注涉及環(huán)保方面政策落實情況

可持續(xù)影響
  指標

促進相關政策落地落實

通過檢查、分析原因,提出建議,落實相關政策

提出建議,落實相關政策

滿意度指標

滿意度指標

相關部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧94%

滿意度94%

        3.安全維穩(wěn)專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元,執(zhí)行數為5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障安全維穩(wěn)工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

安全維穩(wěn)專項經費項目支出績效目標完成情況表

(2019   年度)

項目名稱

安全維穩(wěn)專項經費

預算單位

渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府

預算執(zhí)行情況(萬元)

預算數:

5

執(zhí)行數:

5

其中-財政撥款:

5

其中-財政撥款:

5

其它資金:


其它資金:


年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

按照級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

按照要求保障信訪、安全維穩(wěn)工作安排,安全維穩(wěn)工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

聘請文崇鎮(zhèn)治安聯(lián)防人員加強培訓

聘請治安聯(lián)防人員11人

聘請治安聯(lián)防人員11人

質量指標

按安全維穩(wěn)工作職責要求實施

保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定

確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定

時效指標

按照規(guī)定完成信訪、安全維穩(wěn)工作項目任務

保障文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定

保障整體安全、社會穩(wěn)定

成本指標

辦公費

2萬元

2萬元

勞務費

1.5萬元

1.5萬元

差旅費

1.5萬元

1.5萬元

效益指標

經濟效益
  指標

嚴格控制成本,提高安全維穩(wěn)效益

保質保量按時完成信訪、安全維穩(wěn)任務,成本控制不得突破5萬元

成本控制5萬元

社會效益
  指標

動信訪、安全維穩(wěn)工作順利推進

促進信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強管理

促進信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強管理

生態(tài)效益
  指標

堅持綠色發(fā)展理念

重點關注群眾關注的涉及環(huán)保方面政策落實情況

按照環(huán)保方面政策落實

可持續(xù)影響
  指標

促進相關政策落地落實

通過檢查、分析原因,提出建議,落實相關政策

通過檢查、分析原因,提出建議,落實完善政策

滿意度指標

滿意度指標

相關部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧95%

滿意度95%

        4.村(社區(qū))黨建工作專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數33萬元,執(zhí)行數為33萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效。

村(社區(qū))黨建工作專項經費項目支出績效目標完成情況表

(2019   年度)

項目名稱

村(社區(qū))黨建工作專項經費

預算單位

渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府

預算執(zhí)行情況(萬元)

預算數:

33

執(zhí)行數:

33

其中-財政撥款:

33

其中-財政撥款:

33

其它資金:


其它資金:


年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

按照渠縣縣委等上級機關關于村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效

按照渠縣縣委等上級機關關于村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

開展上黨課、黨員教育活動日、組織生活會等學習內容

村(社區(qū))每年最少10次

村(社區(qū))完成10次

質量指標

按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責要求實施

確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作正常運行,使全體黨員思想覺悟得到提高,政治站位得到提升

全體黨員思想覺悟得到提高,政治站位得到提升

時效指標

按照縣委、組織部的規(guī)定及時完成村(社區(qū))黨建工作項目任務

保證各村(社區(qū))黨建工作按時完成各項工作任務

各村(社區(qū))黨建工作按時完成各項工作

成本指標

辦公費

2萬元

2萬元

印刷費

6萬元

6萬元

其他商品服務

25萬元

25萬元

效益指標

經濟效益
  指標

嚴格控制成本,提高村(社區(qū))黨建工作效益

按時完成各村(社區(qū))黨建工作任務,成本控制不得突破33萬元

成本控制33萬元

社會效益
  指標

推動村(社區(qū))黨建工作順利推進

加強管理村(社區(qū))黨組織管理,建立健全相關制度,抓好外出黨員管理

完成村(社區(qū))黨員管理

生態(tài)效益
  指標

堅持綠色發(fā)展理念

群眾關注的涉及環(huán)保方面政策落實情況

群眾關注的涉及環(huán)保方面政策落實情況

可持續(xù)影響
  指標

促進黨建工作制度落地落實

通過檢查、分析原因,提出建議,確保村(社區(qū))黨建工作長期持續(xù)開展

提出建議,確保村(社區(qū))黨建工作長期持續(xù)開展

滿意度指標

滿意度指標

相關部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧93%

滿意度93%

        5.村(社區(qū))服務群眾工作專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數75萬元,執(zhí)行數為75萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

村(社區(qū))服務群眾工作專項經費項目支出績效目標完成情況表

(2019   年度)

項目名稱

村(社區(qū))服務群眾工作專項經費

預算單位

渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府

預算執(zhí)行情況(萬元)

預算數:

75

執(zhí)行數:

75

其中-財政撥款:

75

其中-財政撥款:

75

其它資金:


其它資金:


年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

按照上級機關關于村(社區(qū))服務群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

按照上級機關關于村(社區(qū))服務群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員

村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員66人

村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員66人

質量指標

按各村(社區(qū))服務群眾工作范圍、職責、要求實施

確保各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷

確保了各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷

時效指標

按照上級規(guī)定及時完成村(社區(qū))服務群眾工作項目任務

保障整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔

保障整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔

成本指標

辦公費

11萬元

11萬元

維修費

27萬元

27萬元

其他勞務費

37萬元

37萬元

效益指標

經濟效益
  指標

嚴格控制成本,提高村(社區(qū))服務群眾工作效益

按時完成各村(社區(qū))服務群眾工作任務,成本控制不得突破75萬元

成本控制75萬元

社會效益
  指標

推動村(社區(qū))服務群眾工作順利推進

加強村(社區(qū))管理日常工作管理

確保群眾生命和財產安全

生態(tài)效益
  指標

堅持綠色發(fā)展理念

落實農村臟、亂、差等工作,讓天更藍、山更青、水更綠

讓天更藍、山更青、水更綠

可持續(xù)影響
  指標

促進村(社區(qū))服務群眾工作政策落地落實

通過檢查、分析原因,提出建議,把村(社區(qū))服務群眾等各項工作建立長效機制

把村(社區(qū))服務群眾等各項工作建立長效機制

滿意度指標

滿意度指標

相關部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧93%

滿意度93%

        2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《渠縣文崇鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告》見(附件1)。

第三部分 名詞解釋

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

        3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

        5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        7.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

        8、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        9..一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):指用于中國共產黨事務的基本支出。

        10.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化活動(項):指文化藝術活動的支出。

        11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)行政單位醫(yī)療★(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經費。

        13.農林水(類)農業(yè)(款)事業(yè)運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        17.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

        18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣文崇鎮(zhèn)

    2019年部門整體支出績效評價報告

根據縣財政局2019年財政支出績效評價工作要求,現將文崇鎮(zhèn)2019年整體支出績效評價報告如下:

部門基本情況

(一)部門概況:

文崇鎮(zhèn)實有編制人數18人。其中:行政編制13人(含行政工勤編制4人),事業(yè)編制5人;年末實有人數42人,其中:行政人數35人(含行政工勤編制12人),事業(yè)人數7人。文崇鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位1個。納入文崇鎮(zhèn)2019年部門支出范圍的二級預算單位包括:1. 文崇鎮(zhèn)黨政機關2. 文崇鎮(zhèn)財政所3. 文崇鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室4. 文崇鎮(zhèn)社會事務服務中心。

(二)部門組織及管理

一是負責組織和管理鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鎮(zhèn)年度財政預算,監(jiān)督鎮(zhèn)屬單位預算執(zhí)行,嚴格把控各項支出,編制財政決算。二是負責強農惠農資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作。三是負責鎮(zhèn)財政專項資金的管理,協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權、化解債務。四是負責對鎮(zhèn)國有資產的購置、登記、處置進行管理,確保鎮(zhèn)國有資產安全和保值增值。五是貫徹黨和國家財經方針政策,嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經制度,監(jiān)督鎮(zhèn)范圍內各單位的財務活動,認真完成上級主管部門和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。

(三)部門績效目標;

認真落實國家的方針、政策,嚴格依法行政,充分發(fā)揮文崇鎮(zhèn)政府經濟管理職能作用,加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導,制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃,為全鎮(zhèn)人民提供公共服務,主動維護社會穩(wěn)定,積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)各項工作安排,保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展,按時、按質、按量完成各項工作任務,特別是2018年脫貧攻堅任務的完成,及時保障政府機關人員、村組干部補助經費的發(fā)放,按時兌付村民的地力補償、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金,確保文崇鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。    

(四)部門預算及使用情況

計劃2019年:按照縣委、縣政府的規(guī)定及時完成文崇鎮(zhèn)各項工作任務,保證文崇鎮(zhèn)各項工作按時完成各項工作。2019年部門預算編制口徑安排預算經費,一是行政事業(yè)單位打卡直發(fā)人員及個人補助經費415.22萬元;二是預算項目經費190.58萬元;三是支付公用經費53.52萬元,四是對個人和家庭的補助經費244.36萬元。確保文崇鎮(zhèn)各項工作順利開展,保障政府正常運轉、社會穩(wěn)定。

(五)部門工作開展情況

截至2019年12月31日,文崇鎮(zhèn)各項工作經費實際支出合計903.68萬元,占計劃903.68萬元的100%。其中:行政事業(yè)工資福利經費支出415.22萬元,占計劃415.22萬元的100%,日常公用經費支出53.52萬元,占計劃53.52萬元的100%,村社干部補助和社會保障經費支出244.36萬元,占計劃244.36萬元的100%,項目經費支出190.58萬元,占計劃190.58萬元的100%。經費開支范圍、標準、支付進度、支付依據合規(guī)合法,資金支付均與預算相符。

二、部門整體績效評價工作情況

(一)部門評價目的及依據

文崇鎮(zhèn)部門績效目標根據?渠縣財政局2019年部門預算編制口徑?編制并申報,經2019年4月12日文崇鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第四次會議通過,于2019年4月20日在達州市渠縣門戶網站進行了公開,2019年5月4日報經渠縣財政局批復,其預算程序及政策符合資金管理辦法等相關規(guī)定。財務管理制度健全、機構設置正確、會計核算及賬務處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法,該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

(二)部門評價原則、評價方法等

文崇鎮(zhèn)經費安排組織管理鄉(xiāng)政府設置了以鎮(zhèn)長為組長,財政所為主的財務管理小組,負責資金的復核、撥付、賬務處理。以黨委書記為組長,鄉(xiāng)黨委、紀委、人大為主的財務監(jiān)管小組,負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴格執(zhí)行了相關管理制度評價原則、評價方法等。

(三)數據采集方法及過程

財政支出績效評價方法及過程:采用了效率、項目與質量及數量、機構所做的貢獻與質量,體現了節(jié)約、效益和效率;是實施數據采集方法所獲得的相對于目標的有效性,這不僅包括從事該項活動的效率、經濟性和效力,還對該項活動的公眾滿意度等全過程。

(四)績效評價實施過程

具體實施過程:鎮(zhèn)黨政辦提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)黨政辦實施→支付票據鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核(鄉(xiāng)黨委書記簽字)→財政所進行賬務處理。

三、評價結論與績效分析

(一)評價結論;

本次自評的目的是為規(guī)范財政資金管理,文崇鎮(zhèn)通過評價本單位2019年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任,優(yōu)化支出結構,提升預算管理水平,加強財政資金管理,合理、規(guī)范、有效使用財政資金,保障更好地履行職責,以達到改進預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務服務質量和財政資金使用效益,充分發(fā)揮文崇鎮(zhèn)本單位的職能作用。

(二)績效分析;

    2、績效評價實施過程。

文崇鎮(zhèn)根據上級財政的工作要求,本單位成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,召開了現場評價工作安排部署會,并在規(guī)定的時間內完成自評工作。文崇鎮(zhèn)績效評價工作主要如下:

(1)核實數據。對2019年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實,將2019年度和2018年度部門整體支出情況進行比較分析。

(2)查閱資料。查閱2019年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

(3)發(fā)放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向社會群眾、服務對象、單位員工進行調查。

(4)歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

(5)根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。

(6)形成績效評價自評報告。

四、主要經驗做法

文崇鎮(zhèn)通過對2019年度部門整體支出績效自評,我們認識到:

    1、績效管理不只是財政支出方面,而應更加注重產出及效率,強化績效管理責任制度,更好地促進我們履行職責。全面推進預算績效管理,是深化行政體制改革的重要舉措,是財政科學化、精細化管理的重要內容,對于加快經濟發(fā)展方式轉變和構建和諧社會,建設高效、責任、透明政府具有重要意義。

    2、績效管理需要從年初預算制定工作抓起,預算編制要結合本單位的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務,要科學合理地編制部門預算,確保部門預算編制真實、準確、完整,結合單位實際,便于預算的控制與執(zhí)行。

    3、在抓好財政支出工作的同時,要注重產出及效率,這樣才能達到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產品質量和公共服務水平的目的。要強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,簽訂目標管理責任書,形成“誰干事誰花錢,誰花錢誰擔責”的權責機制,加強日常監(jiān)管,對重點工作開展專項督查,建立健全績效問責機制,確保各項績效目標指標保質保量完成,提高財政資金的使用效益。

五、存在的問題與建議

存在的問題:1、個別人員對整體績效目標認識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務不精,思想認識差。對《預算法》等相關法規(guī)、制度學習不夠,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出的財政預算管理理念。

    2、財力不強,部分資金不能按時到位,拖欠嚴重,不能體現資金的有效性。

建議:1、建議加強預算管理,提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。加強預算執(zhí)行管理,年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執(zhí)行分析,掌握預算執(zhí)行進度,及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差異,采取有效措施糾正偏差,提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性,同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。嚴格控制年末結轉結余,對于預算實施進度偏慢、支出進度較低、存量資金數額較大的項目,要加強組織領導,分工明確,落實相關責任,責任到人,同時加大監(jiān)管力度,把預算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實,達到提高財政資金使用效益的目的。

    2、建議不斷完善績效評價指標體系,優(yōu)化績效評價指標計分標準。績效評價指標應可比性強,便于部門之間的比較,讓評價結果更加公平公正。

    3、建議加強事前準備,提升評價質量。在推進自身評價工作開展時,結合評價工作實際,完善部門評價特性指標,規(guī)范評價標準,立足管理需求,預設評價重點,確保績效評價結果公正、客觀、精準,做到評價結果客觀公正、實事求是,真實反映績效,如實反映問題,切實提高評價質量。

三、部門財政支出管理情況 
 (一)部門預算管理。 
   1、預算編制 
    (1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關要求,及時報送績效,項目分類也嚴格按照上級部門要求分類、公示時間與內容也嚴格按照要求,未發(fā)現有不按要求編制、報送、公示等行為。

(2)目標完成。2019年年初預算績效目標項目13個,預算調整績效目標項目8個,當年完成項目21個,實際完成情況均符合預期績效目標,完成率100%。 
   (3)編制準確。2019年度編制部門預算總額903.68萬元,支出決算數完成預算的90.32%。 
  2.預算執(zhí)行 
   (1)支出控制。2019年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付,資金使用效果良好,財政資金得到有效利用,達到了預期目標。 
   (2)動態(tài)調整。自實行對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來,我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調整取消預算情況。 
   (3)執(zhí)行進度。2019年,上半年執(zhí)行力度相對偏弱,下半年基本達到了實際支出進度。 
  3.完成結果 
  (1)預算完成。2019年一般公共預算財政撥款收入1212.12萬元,一般公共預算財政撥款支出決算數為1212.12萬元,完成預算100%。  (2)違規(guī)記錄。2019年,無違規(guī)記錄。

(二)專項預算管理。

        2019年,專項預算在執(zhí)行過程中嚴格按照《預算法》要求辦事,沒有違規(guī)記錄。

         (三)結果應用情況

        1.自評質量。 
 文崇鎮(zhèn)2019年部門支出績效評價得分98分,詳見下表。

2020年度縣級部門整體支出績效評價指標體系








績效指標

指標分值

實得分


一級指標

二級指標

三級指標



部門預算(80分)

預算編制(30分)

目標制定

10

       10


目標完成

9

       9


編制準確

10

       10


預算執(zhí)行(30分)

支出控制

9

       9


動態(tài)調整

10

       10


執(zhí)行進度

9

9


完成結果(20分)

預算完成

8

       8


違規(guī)記錄

9

       9


績效結果應用(20分)

自評質量(4分)

自評準確

4

       4


信息公開(8分)

目標公開

2

       2


自評公開

4

       4


整改反映(8分)

結果整改

4

       4


應用反饋

4

       4


注:若某部門不存在某項評價內容或評價指標,則該評價內容或評價指標不計入該部門考核評價范圍,即該部門評價總分=不含該評價內容或指標的評價總分/(100-該評價內容或指標所占分值)*100。


         2.信息公開 
 (1)目標公開。根據部門預決算公開要求,績效目標已經同時向社會公開。 
 (2)自評公開。按照2019年度決算公開要求,部門整體績效自評情況與決算同時公開。

        3.整改反饋

(1)結果整改。無

(2)應用反饋。無
四、評價結論及建議 
 (一)評價結論 
   通過對2019年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析,結論如下: 
    1.基本支出方面:我單位能按時間按進度完成各項支付,包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等,確保了我單位的基本運轉。 
    2.項目支出方面:我單位能按照項目的使用范圍和用途進行支出,但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢,下半年使用情況良好。 
    3.年中追加項目經費方面:均能按項目經費支出用途、范圍及時使用。 
   綜上,我單位2019年度財政資金收支符合財務管理制度,嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定,目標完成情況良好,財政資金得到有效利用,達到了預期的目標。 
(二)存在問題 
   1.預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

        2.內部管理制度不夠完善。
(三)改進建議 
    1、嚴格預算編制,預算編制工作做早、做細、做實,把預算審核貫穿于日常財政管理工作中,科學合理地制訂定額標準,既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務,又要通過準確合理地預算給予這些部門實現職能任務的財力保障。

        2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預算支出績效考評范圍,以及時采取措施堵塞各種管理漏洞,確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

        3、加強財務知識學習,提高財務人員業(yè)務水平。

第五部分 附表

入支出決算總表

入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款項目支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

國有資本經營預算支出決算表


20200916094314897(2019部門決算).xls

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