第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
文崇鎮(zhèn)在縣委、縣政府的領導下,各項工作順利開展,并取得了一定成效,包括鎮(zhèn)財政所預(決)算編制、預算執(zhí)行。以及開展農民“一卡通”實施工作,通過“一卡通”、“耕地地力保護補貼”以及農村五保戶供養(yǎng)、農村低保、農村救災救濟、計劃生育獎勵補助等各項補貼資金發(fā)放和監(jiān)管,履行鎮(zhèn)國有資產管理和鎮(zhèn)政府債務管理,村組財務公開、債權債務清理、行政事業(yè)性票據管理等各項工作。
(二)2019年重點工作完成情況。
文崇鎮(zhèn)在2019年順利完成了上級主管部門下達的各項工作任務以及鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項工作,對貧困村的扶貧資金及政策全面落實到位。
二、機構設置
文崇鎮(zhèn)下屬二級單位4個,其中行政單位3個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。
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收入支出決算總體情況說明
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2019年度收、支總計1212.12萬元。與2018年相比,收、支總計各減少141.43萬元,減少11.67%。主要變動原因是項目投資減少。
2019年本年收入合計1212.12萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1212.12萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
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支出決算情況說明
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2019年本年支出合計1000.54萬元,其中:基本支出589.04萬元,占58.87%;項目支出411.5萬元,占31.13%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
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財政撥款收入支出決算總體情況說明
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2019年財政撥款收、支總計1212.12萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少141.43萬元,減少11.67%。主要變動原因是項目減少。
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一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1000.54萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款減少353.01萬元,下降35.28%。主要變動原因是項目資金減少,人員退休。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出589.05萬元,其中:人員經費525.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費63.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
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“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
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(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為4.35萬元,完成預算100%,與預算數持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.4萬元,占三公經費的32.18%;公務接待費支出決算2.95萬元,占三公經費的67.82%。具體情況如下:
(圖8:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)
1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
因公出國(境)支出決算與2018年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.4萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金0萬元0。截至2019年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出1.4萬元。
3.公務接待費支出2.95萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年增加0.萬元,與2018年持平。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待35批次,983人次,共計支出2.95萬元,具體內容包括執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
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政府性基金預算支出決算情況說明
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2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
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國有資本經營預算支出決算情況說明
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2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元
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其他重要事項的情況說明
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(一)機關運行經費支出情況
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2019年,機關運行經費支出497.74萬元,比2018年減少54.54萬元,下降10.95%(或與2018年決算數持平)。主要原因是人員退休導致運行經費減少。
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(注:數據來源于財決附03表)
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(二)政府采購支出情況
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2019年,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…(具體工作)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
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(注:數據來源于財決附03表)
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(三)國有資產占有使用情況
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截至2019年12月31日,文崇鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于單位日常下村所用。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。(注:數據來源財決附03表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)
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(四)預算績效管理情況。
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根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費”“安全維穩(wěn)專項經費”“安全生產監(jiān)管專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅
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本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看本單位嚴格貫徹中央和省委的指示精神,認真
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1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費”“安全維穩(wěn)專項經費”“安全生產監(jiān)管專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅
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1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6萬元,執(zhí)行數為6萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障便民服務中心正常運行,確保文崇鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費項目支出績效目標完成情況表 | |||||
(2019 年度) | |||||
項目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經費 | ||||
預算單位 | 渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 6 | 執(zhí)行數: | 6 | |
其中-財政撥款: | 6 | 其中-財政撥款: | 6 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
按照渠縣人民政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心工作安排,保障便民服務中心正常運行,確保文崇鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | 按照上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心工作安排,保障便民服務中心正常運行,確保文崇鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 組織便民服務中心人員業(yè)務培訓 | 業(yè)務培訓6次以上 | 業(yè)務培訓6次 | |
質量指標 | 按照便民服務中心工作職責要求實施 | 保障便民服務中心正常運行,確保公民辦事方便、快捷。 | 保障便民服務中心正常運行,確保公民辦事方便、快捷。 | ||
時效指標 | 按照上級規(guī)定辦結時間完成項目任務 | 在規(guī)定時間內辦結服務事項 | 在規(guī)定時間內辦結服務事項 | ||
成本指標 | 辦公費 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | ||
印刷費 | 2萬元 | 2萬元 | |||
差旅費 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | |||
效益指標 | 經濟效益 | 嚴格控制成本,提高服務效益 | 保質保量按時完成便民服務任務,成本控制不得突破6萬元 | 成本控制6萬元 | |
社會效益 | 推動便民服務工作順利推進 | 加強管理,建立健全相關制度,得到群眾好評 | 得到群眾好評 | ||
生態(tài)效益 | 堅持綠色發(fā)展理念 | 重點關注項目中涉及環(huán)保方面政策落實情況 | 達到了環(huán)保要求 | ||
可持續(xù)影響 | 促進相關政策落地落實 | 通過服務揭示問題,分析原因,提出建議,相關政策完全落實 | 相關政策完全落實 | ||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 相關部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% |
2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數25萬元,執(zhí)行數為25萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。
城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費項目支出績效目標完成情況表 | |||||
(2019 年度) | |||||
項目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經費 | ||||
預算單位 | 渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 25 | 執(zhí)行數: | 25 | |
其中-財政撥款: | 25 | 其中-財政撥款: | 25 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
按照渠縣人民政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排,保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | 按照渠縣人民政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排,保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 聘請文崇鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員 | 聘請環(huán)境保潔人員20人 | 聘請環(huán)境保潔人員20人 | |
質量指標 | 按城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理職責要求實施 | 保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | ||
時效指標 | 按照上級規(guī)定不定時的完成環(huán)境綜合治理項目任務 | 保障文崇鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時隨地環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境隨時隨地環(huán)保、干凈、整潔 | ||
成本指標 | 辦公費 | 5萬元 | 5萬元 | ||
勞務費 | 15萬元 | 15萬元 | |||
購置費 | 5萬元 | 5萬元 | |||
效益指標 | 經濟效益 | 嚴格控制成本,提高環(huán)保效益 | 保質保量按時完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務,成本控制不得突破25萬元 | 成本控制不得突破25萬元 | |
社會效益 | 推動城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利推進 | 加強管理,建立健全相關制度 | 加強管理,建立健全相關制度 | ||
生態(tài)效益 | 堅持綠色發(fā)展理念 | 重點關注涉及環(huán)保方面政策落實情況 | 重點關注涉及環(huán)保方面政策落實情況 | ||
可持續(xù)影響 | 促進相關政策落地落實 | 通過檢查、分析原因,提出建議,落實相關政策 | 提出建議,落實相關政策 | ||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 相關部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧94% | 滿意度94% |
3.安全維穩(wěn)專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元,執(zhí)行數為5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障安全維穩(wěn)工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。
安全維穩(wěn)專項經費項目支出績效目標完成情況表 | |||||
(2019 年度) | |||||
項目名稱 | 安全維穩(wěn)專項經費 | ||||
預算單位 | 渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 5 | 執(zhí)行數: | 5 | |
其中-財政撥款: | 5 | 其中-財政撥款: | 5 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
按照級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。 | 按照要求保障信訪、安全維穩(wěn)工作安排,安全維穩(wěn)工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 聘請文崇鎮(zhèn)治安聯(lián)防人員加強培訓 | 聘請治安聯(lián)防人員11人 | 聘請治安聯(lián)防人員11人 | |
質量指標 | 按安全維穩(wěn)工作職責要求實施 | 保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定 | 確保文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定 | ||
時效指標 | 按照規(guī)定完成信訪、安全維穩(wěn)工作項目任務 | 保障文崇鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定 | 保障整體安全、社會穩(wěn)定 | ||
成本指標 | 辦公費 | 2萬元 | 2萬元 | ||
勞務費 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | |||
差旅費 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | |||
效益指標 | 經濟效益 | 嚴格控制成本,提高安全維穩(wěn)效益 | 保質保量按時完成信訪、安全維穩(wěn)任務,成本控制不得突破5萬元 | 成本控制5萬元 | |
社會效益 | 動信訪、安全維穩(wěn)工作順利推進 | 促進信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強管理 | 促進信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強管理 | ||
生態(tài)效益 | 堅持綠色發(fā)展理念 | 重點關注群眾關注的涉及環(huán)保方面政策落實情況 | 按照環(huán)保方面政策落實 | ||
可持續(xù)影響 | 促進相關政策落地落實 | 通過檢查、分析原因,提出建議,落實相關政策 | 通過檢查、分析原因,提出建議,落實完善政策 | ||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 相關部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧95% | 滿意度95% |
4.村(社區(qū))黨建工作專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數33萬元,執(zhí)行數為33萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效。
村(社區(qū))黨建工作專項經費項目支出績效目標完成情況表 | |||||
(2019 年度) | |||||
項目名稱 | 村(社區(qū))黨建工作專項經費 | ||||
預算單位 | 渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 33 | 執(zhí)行數: | 33 | |
其中-財政撥款: | 33 | 其中-財政撥款: | 33 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
按照渠縣縣委等上級機關關于村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效 | 按照渠縣縣委等上級機關關于村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 開展上黨課、黨員教育活動日、組織生活會等學習內容 | 村(社區(qū))每年最少10次 | 村(社區(qū))完成10次 | |
質量指標 | 按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責要求實施 | 確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作正常運行,使全體黨員思想覺悟得到提高,政治站位得到提升 | 全體黨員思想覺悟得到提高,政治站位得到提升 | ||
時效指標 | 按照縣委、組織部的規(guī)定及時完成村(社區(qū))黨建工作項目任務 | 保證各村(社區(qū))黨建工作按時完成各項工作任務 | 各村(社區(qū))黨建工作按時完成各項工作 | ||
成本指標 | 辦公費 | 2萬元 | 2萬元 | ||
印刷費 | 6萬元 | 6萬元 | |||
其他商品服務 | 25萬元 | 25萬元 | |||
效益指標 | 經濟效益 | 嚴格控制成本,提高村(社區(qū))黨建工作效益 | 按時完成各村(社區(qū))黨建工作任務,成本控制不得突破33萬元 | 成本控制33萬元 | |
社會效益 | 推動村(社區(qū))黨建工作順利推進 | 加強管理村(社區(qū))黨組織管理,建立健全相關制度,抓好外出黨員管理 | 完成村(社區(qū))黨員管理 | ||
生態(tài)效益 | 堅持綠色發(fā)展理念 | 群眾關注的涉及環(huán)保方面政策落實情況 | 群眾關注的涉及環(huán)保方面政策落實情況 | ||
可持續(xù)影響 | 促進黨建工作制度落地落實 | 通過檢查、分析原因,提出建議,確保村(社區(qū))黨建工作長期持續(xù)開展 | 提出建議,確保村(社區(qū))黨建工作長期持續(xù)開展 | ||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 相關部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧93% | 滿意度93% |
5.村(社區(qū))服務群眾工作專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數75萬元,執(zhí)行數為75萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
村(社區(qū))服務群眾工作專項經費項目支出績效目標完成情況表 | |||||
(2019 年度) | |||||
項目名稱 | 村(社區(qū))服務群眾工作專項經費 | ||||
預算單位 | 渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 75 | 執(zhí)行數: | 75 | |
其中-財政撥款: | 75 | 其中-財政撥款: | 75 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
按照上級機關關于村(社區(qū))服務群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | 按照上級機關關于村(社區(qū))服務群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保文崇鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員 | 村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員66人 | 村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員66人 | |
質量指標 | 按各村(社區(qū))服務群眾工作范圍、職責、要求實施 | 確保各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷 | 確保了各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷 | ||
時效指標 | 按照上級規(guī)定及時完成村(社區(qū))服務群眾工作項目任務 | 保障整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔 | 保障整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔 | ||
成本指標 | 辦公費 | 11萬元 | 11萬元 | ||
維修費 | 27萬元 | 27萬元 | |||
其他勞務費 | 37萬元 | 37萬元 | |||
效益指標 | 經濟效益 | 嚴格控制成本,提高村(社區(qū))服務群眾工作效益 | 按時完成各村(社區(qū))服務群眾工作任務,成本控制不得突破75萬元 | 成本控制75萬元 | |
社會效益 | 推動村(社區(qū))服務群眾工作順利推進 | 加強村(社區(qū))管理日常工作管理 | 確保群眾生命和財產安全 | ||
生態(tài)效益 | 堅持綠色發(fā)展理念 | 落實農村臟、亂、差等工作,讓天更藍、山更青、水更綠 | 讓天更藍、山更青、水更綠 | ||
可持續(xù)影響 | 促進村(社區(qū))服務群眾工作政策落地落實 | 通過檢查、分析原因,提出建議,把村(社區(qū))服務群眾等各項工作建立長效機制 | 把村(社區(qū))服務群眾等各項工作建立長效機制 | ||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 相關部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧93% | 滿意度93% |
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《渠縣文崇鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價報告》見(附件1)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9..一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):指用于中國共產黨事務的基本支出。
10.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化活動(項):指文化藝術活動的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)行政單位醫(yī)療★(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經費。
13.農林水(類)農業(yè)(款)事業(yè)運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
渠縣文崇鎮(zhèn)
2019年部門整體支出績效評價報告
根據縣財政局2019年財政支出績效評價工作要求,現將文崇鎮(zhèn)2019年整體支出績效評價報告如下:
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部門基本情況
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(一)部門概況:
文崇鎮(zhèn)實有編制人數18人。其中:行政編制13人(含行政工勤編制4人),事業(yè)編制5人;年末實有人數42人,其中:行政人數35人(含行政工勤編制12人),事業(yè)人數7人。文崇鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位1個。納入文崇鎮(zhèn)2019年部門支出范圍的二級預算單位包括:1. 文崇鎮(zhèn)黨政機關2. 文崇鎮(zhèn)財政所3. 文崇鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室4. 文崇鎮(zhèn)社會事務服務中心。
(二)部門組織及管理
一是負責組織和管理鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鎮(zhèn)年度財政預算,監(jiān)督鎮(zhèn)屬單位預算執(zhí)行,嚴格把控各項支出,編制財政決算。二是負責強農惠農資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作。三是負責鎮(zhèn)財政專項資金的管理,協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權、化解債務。四是負責對鎮(zhèn)國有資產的購置、登記、處置進行管理,確保鎮(zhèn)國有資產安全和保值增值。五是貫徹黨和國家財經方針政策,嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經制度,監(jiān)督鎮(zhèn)范圍內各單位的財務活動,認真完成上級主管部門和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。
(三)部門績效目標;
認真落實國家的方針、政策,嚴格依法行政,充分發(fā)揮文崇鎮(zhèn)政府經濟管理職能作用,加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導,制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃,為全鎮(zhèn)人民提供公共服務,主動維護社會穩(wěn)定,積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)各項工作安排,保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅
(四)部門預算及使用情況
計劃2019年:按照縣委、縣政府的規(guī)定及時完成文崇鎮(zhèn)各項工作任務,保證文崇鎮(zhèn)各項工作按時完成各項工作。2019年部門預算編制口徑安排預算經費,一是行政事業(yè)單位打卡直發(fā)人員及個人補助經費415.22萬元;二是預算項目經費190.58萬元;三是支付公用經費53.52萬元,四是對個人和家庭的補助經費244.36萬元。確保文崇鎮(zhèn)各項工作順利開展,保障政府正常運轉、社會穩(wěn)定。
(五)部門工作開展情況
截至2019年12月31日,文崇鎮(zhèn)各項工作經費實際支出合計903.68萬元,占計劃903.68萬元的100%。其中:行政事業(yè)工資福利經費支出415.22萬元,占計劃415.22萬元的100%,日常公用經費支出53.52萬元,占計劃53.52萬元的100%,村社干部補助和社會保障經費支出244.36萬元,占計劃244.36萬元的100%,項目經費支出190.58萬元,占計劃190.58萬元的100%。經費開支范圍、標準、支付進度、支付依據合規(guī)合法,資金支付均與預算相符。
二、部門整體績效評價工作情況
(一)部門評價目的及依據
文崇鎮(zhèn)部門績效目標根據?渠縣財政局2019年部門預算編制口徑?編制并申報,經2019年4月12日文崇鎮(zhèn)第
(二)部門評價原則、評價方法等
文崇鎮(zhèn)經費安排組織管理鄉(xiāng)政府設置了以鎮(zhèn)長為組長,財政所為主的財務管理小組,負責資金的復核、撥付、賬務處理。以黨委書記為組長,鄉(xiāng)黨委、紀委、人大為主的財務監(jiān)管小組,負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴格執(zhí)行了相關管理制度評價原則、評價方法等。
(三)數據采集方法及過程
財政支出績效評價方法及過程:采用了效率、項目與質量及數量、機構所做的貢獻與質量,體現了節(jié)約、效益和效率;是實施數據采集方法所獲得的相對于目標的有效性,這不僅包括從事該項活動的效率、經濟性和效力,還對該項活動的公眾滿意度等全過程。
(四)績效評價實施過程
具體實施過程:鎮(zhèn)黨政辦提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)
三、評價結論與績效分析
(一)評價結論;
本次自評的目的是為規(guī)范財政資金管理,文崇鎮(zhèn)通過評價本單位2019年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任,優(yōu)化支出結構,提升預算管理水平,加強財政資金管理,合理、規(guī)范、有效使用財政資金,保障更好地履行職責,以達到改進預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務服務質量和財政資金使用效益,充分發(fā)揮文崇鎮(zhèn)本單位的職能作用。
(二)績效分析;
2、績效評價實施過程。
文崇鎮(zhèn)根據上級財政的工作要求,本單位成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,召開了現場評價工作安排部署會,并在規(guī)定的時間內完成自評工作。文崇鎮(zhèn)績效評價工作主要如下:
(1)核實數據。對2019年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實,將2019年度和2018年度部門整體支出情況進行比較分析。
(2)查閱資料。查閱2019年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
(3)發(fā)放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向社會群眾、服務對象、單位員工進行調查。
(4)歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
(5)根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
(6)形成績效評價自評報告。
四、主要經驗做法
文崇鎮(zhèn)通過對2019年度部門整體支出績效自評,我們認識到:
1、績效管理不只是財政支出方面,而應更加注重產出及效率,強化績效管理責任制度,更好地促進我們履行職責。全面推進預算績效管理,是深化行政體制改革的重要舉措,是財政科學化、精細化管理的重要內容,對于加快經濟發(fā)展方式轉變和構建和諧社會,建設高效、責任、透明政府具有重要意義。
2、績效管理需要從年初預算制定工作抓起,預算編制要結合本單位的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務,要科學合理地編制部門預算,確保部門預算編制真實、準確、完整,結合單位實際,便于預算的控制與執(zhí)行。
3、在抓好財政支出工作的同時,要注重產出及效率,這樣才能達到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產品質量和公共服務水平的目的。要強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,簽訂目標管理責任書,形成“誰干事誰花錢,誰花錢誰擔責”的權責機制,加強日常監(jiān)管,對重點工作開展專項督查,建立健全績效問責機制,確保各項績效目標指標保質保量完成,提高財政資金的使用效益。
五、存在的問題與建議
存在的問題:1、個別人員對整體績效目標認識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務不精,思想認識差。對《預算法》等相關法規(guī)、制度學習不夠,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出的財政預算管理理念。
2、財力不強,部分資金不能按時到位,拖欠嚴重,不能體現資金的有效性。
建議:1、建議加強預算管理,提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。加強預算執(zhí)行管理,年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執(zhí)行分析,掌握預算執(zhí)行進度,及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差異,采取有效措施糾正偏差,提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性,同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。嚴格控制年末結轉結余,對于預算實施進度偏慢、支出進度較低、存量資金數額較大的項目,要加強組織領導,分工明確,落實相關責任,責任到人,同時加大監(jiān)管力度,把預算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實,達到提高財政資金使用效益的目的。
2、建議不斷完善績效評價指標體系,優(yōu)化績效評價指標計分標準。績效評價指標應可比性強,便于部門之間的比較,讓評價結果更加公平公正。
3、建議加強事前準備,提升評價質量。在推進自身評價工作開展時,結合評價工作實際,完善部門評價特性指標,規(guī)范評價標準,立足管理需求,預設評價重點,確保績效評價結果公正、客觀、精準,做到評價結果客觀公正、實事求是,真實反映績效,如實反映問題,切實提高評價質量。
三、部門財政支出管理情況
(一)部門預算管理。
1、預算編制
(1)目標制定。嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關要求,及時報送績效,項目分類也嚴格按照上級部門要求分類、公示時間與內容也嚴格按照要求,未發(fā)現有不按要求編制、報送、公示等行為。
(2)目標完成。2019年年初預算績效目標項目13個,預算調整績效目標項目8個,當年完成項目21個,實際完成情況均符合預期績效目標,完成率100%。
(3)編制準確。2019年度編制部門預算總額903.68萬元,支出決算數完成預算的90.32%。
2.預算執(zhí)行
(1)支出控制。2019年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付,資金使用效果良好,財政資金得到有效利用,達到了預期目標。
(2)動態(tài)調整。自實行對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來,我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調整取消預算情況。
(3)執(zhí)行進度。2019年,上半年執(zhí)行力度相對偏弱,下半年基本達到了實際支出進度。
3.完成結果
(1)預算完成。2019年一般公共預算財政撥款收入1212.12萬元,一般公共預算財政撥款支出決算數為1212.12萬元,完成預算100%。 (2)違規(guī)記錄。2019年,無違規(guī)記錄。
(二)專項預算管理。
2019年,專項預算在執(zhí)行過程中嚴格按照《預算法》要求辦事,沒有違規(guī)記錄。
(三)結果應用情況
1.自評質量。
文崇鎮(zhèn)2019年部門支出績效評價得分98分,詳見下表。
2020年度縣級部門整體支出績效評價指標體系 | |||||
績效指標 | 指標分值 | 實得分 | |||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | |||
部門預算(80分) | 預算編制(30分) | 目標制定 | 10 | 10 | |
目標完成 | 9 | 9 | |||
編制準確 | 10 | 10 | |||
預算執(zhí)行(30分) | 支出控制 | 9 | 9 | ||
動態(tài)調整 | 10 | 10 | |||
執(zhí)行進度 | 9 | 9 | |||
完成結果(20分) | 預算完成 | 8 | 8 | ||
違規(guī)記錄 | 9 | 9 | |||
績效結果應用(20分) | 自評質量(4分) | 自評準確 | 4 | 4 | |
信息公開(8分) | 目標公開 | 2 | 2 | ||
自評公開 | 4 | 4 | |||
整改反映(8分) | 結果整改 | 4 | 4 | ||
應用反饋 | 4 | 4 | |||
注:若某部門不存在某項評價內容或評價指標,則該評價內容或評價指標不計入該部門考核評價范圍,即該部門評價總分=不含該評價內容或指標的評價總分/(100-該評價內容或指標所占分值)*100。 |
2.信息公開
(1)目標公開。根據部門預決算公開要求,績效目標已經同時向社會公開。
(2)自評公開。按照2019年度決算公開要求,部門整體績效自評情況與決算同時公開。
3.整改反饋
(1)結果整改。無
(2)應用反饋。無
四、評價結論及建議
(一)評價結論
通過對2019年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析,結論如下:
1.基本支出方面:我單位能按時間按進度完成各項支付,包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等,確保了我單位的基本運轉。
2.項目支出方面:我單位能按照項目的使用范圍和用途進行支出,但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢,下半年使用情況良好。
3.年中追加項目經費方面:均能按項目經費支出用途、范圍及時使用。
綜上,我單位2019年度財政資金收支符合財務管理制度,嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定,目標完成情況良好,財政資金得到有效利用,達到了預期的目標。
(二)存在問題
1.預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
2.內部管理制度不夠完善。
(三)改進建議
1、嚴格預算編制,預算編制工作做早、做細、做實,把預算審核貫穿于日常財政管理工作中,科學合理地制訂定額標準,既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務,又要通過準確合理地預算給予這些部門實現職能任務的財力保障。
2、建立完善的項目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預算支出績效考評范圍,以及時采取措施堵塞各種管理漏洞,確保財政資金發(fā)揮最大的效益。
3、加強財務知識學習,提高財務人員業(yè)務水平。
第五部分 附表
入支出決算總表
入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算明細表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款項目支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
國有資本經營預算支出決算表