一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。實(shí)施高中,初中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。
1、多方籌措資金,改善辦學(xué)環(huán)境。2、成功舉辦各種校園活動。3、升學(xué)成績有重大突破。4. 縣級以上賽課、教論文評比收獲頗豐。5. 教學(xué)管理不斷加強(qiáng)。
二、部門概況
其他事業(yè)單位1個,無下屬單位。本單位編制131名,在職人員129(專業(yè)技術(shù)人員126人,事業(yè)工勤人員3人),退休人員35人,遺屬5人,在冊學(xué)生1537人.
三、收支決算總體情況說明
2017年渠縣涌興中學(xué)本年收入合計1453.61萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1453.61萬元,占100%。
2017年渠縣涌興中學(xué)本年支出合計1453.61萬元,其中:基本支出1403.00萬元,占96.52%;項(xiàng)目支出50.61萬元,占3.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計1453.61萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少433.12萬元,下降7.7%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1453.61萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少433.12萬元,下降7.7%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1453.61萬元,主要用于以下方面:教育支出1171.79萬元,占80.61%;社會保障和就業(yè)支出131.37萬元,占9.04%;醫(yī)療衛(wèi)生支出53.63萬元,占3.69%;住房保障支出96.82萬元,占6.66%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育: 支出決算為1171.79萬元,完成預(yù)算100%決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。,
2.社會保障和就業(yè): 支出決算為131.37萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為53.63萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4、住房保障支出:支出決算為96.82萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1453.61萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1281.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)121.9萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為1.54萬元,完成預(yù)算77.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.54萬元,占100%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬元。國內(nèi)公務(wù)接待32批次,142人次,共計支出1.54萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.62萬元,增長67.39%。主要原因是均衡發(fā)展現(xiàn)場推會接待費(fèi)用。紅燭杯賽課教研活動用餐,校際教研活動及期末交叉監(jiān)考接待。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
無。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
無。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無
(二)政府采購支出情況
無。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
無
(四)預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)0個,涉及財政資金0萬元,覆蓋率達(dá)到0%。