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巨光鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算編制說明
來源:巨光鄉(xiāng)
發(fā)布日期:2018-09-29
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??一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施,促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持協(xié)調發(fā)展,全面提高人民群眾的生活質量。

3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,維護社會穩(wěn)定。

4、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障。

5、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

6、編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃,負責經費的劃撥和核算工作。

(二)2017年重點工作完成情況。

一年來,巨光鄉(xiāng)財政所在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下,在上級財政部門的大力支持下,在財政局各股室和鄉(xiāng)直各單位的密切配合下,按照黨的十八大精神和上級財政工作會議精神及目標責任書的要求,緊緊圍繞以經濟建設為中心,以“生財、聚財、理財、管財”為核心,以加強干部職工“講政治、做表率、講正氣、比貢獻”的職業(yè)道德教育為根本,強收入管理,合理控制支出,強化財務管理,增強宏觀調控能力,強化財政監(jiān)督,凈化財經環(huán)境,強化國資管理,提高國資運營能力,經過同志們的不懈努力,各項財政工作都取得了好成績,保證了全鄉(xiāng)各項工作的正常開展。

二、部門概況

巨光鄉(xiāng)行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,事業(yè)單位1個。

三、收支決算總體情況

2017年巨光鄉(xiāng)本年收入合計1031.72萬元,其中:財政撥款收入1031.72萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

2017年巨光鄉(xiāng)本年支出合計1036.12萬元,其中:基本支出544.36萬元,占52.54%;項目支出491.76萬元,占47.46%;上繳上級支出0萬元,

占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收支決算情況

巨光鄉(xiāng)2017年度財政撥款收入總計1031.72萬元,支出總計1036.12萬元。與2016年相比,財政撥款收入減少11.16萬元、支出減少83.83萬元,收入減少1.07%、支出減少7.49%。

(數(shù)據(jù)來源財決Z01-1表,口徑為“總計”數(shù))

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

巨光鄉(xiāng)2017年度一般公共預算財政撥款支出1036.12萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.16萬元,減少7.49%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

巨光鄉(xiāng)2017年一般公共預算財政撥款支出1036.12萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出181.86萬元,占18%;文化體育與傳媒支出

13.53萬元,占1%;社會保障和就業(yè)支出246.12萬元,占24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.74萬元,占4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,占1%;農林水支出521.56萬元,占50%;住房保障支出18.31萬元,占2%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2017年決算數(shù)為149.36萬元,完成預算100%。

2.一般公共服務(類)財政事務(款) 行政運行(項):2017年決算數(shù)為16.69萬元,完成預算100%。

3.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) 行政運行(項):2017年決算數(shù)為15.81萬元,完成預算100%。

4.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):2017年決算數(shù)為5.13萬元,完成預算100%。

5.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):2017年決算數(shù)為8.4萬元,完成預算100%。

6.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項):2017年決算數(shù)為24萬元,完成預算100%

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2017年決算數(shù)為30.52萬元,完成預算100%

8.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):2017年決算數(shù)為22.8萬元,完成預算100%。

9.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助(項):2017年決算數(shù)為91萬元,完成預算100%。

10.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項):2017年決算數(shù)為10.56萬元,完成預算100%。

11.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)兒童福利(項):2017年決算數(shù)3.14萬元,完成預算100%

12.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):2017年決算數(shù)為1.16萬元,完成預算100%。

13.社會保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農村特困人員救助供養(yǎng)支出(項):2017年決算數(shù)為50.67萬元,完成預算100%。

14.社會保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項):2017年決算數(shù)為11.47萬元,完成預算100%。

15.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2017年決算數(shù)為0.08萬元,完成預算100%。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):2017年決算數(shù)為28.34萬元,完成預算100%。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2017年決算數(shù)為13.26萬元,完成預算100%。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2017年決算數(shù)為1.53萬元,完成預算100%。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助(項):2017年決算數(shù)為1.61萬元,完成預算100%。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):2017年決算數(shù)為10萬元,完成預算100%

21.農林水支出(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項):2017年決算數(shù)為160.22萬元,完成預算100%。

22.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2017年決算數(shù)為177萬元,完成預算100%。

22.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2017年決算數(shù)為134.34萬元,完成預算100%。

24.農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項):2017年決算數(shù)為50萬元,完成預算100%。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2017年決算數(shù)為18.31萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

巨光鄉(xiāng)2017年一般公共預算財政撥款基本支出544.36萬元,其中:人員經費404.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費140.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

巨光鄉(xiāng)2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.55萬元,完成預算91.67%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0%;

公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算91.67%。2017年度“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)略低。

(上述“預算”口徑為調整預算數(shù)。)

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加0.2萬元,增長57.14%,其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加0.2萬元,下降4.35%。增減變動的主要原因是各級各類檢查增加,接待增長。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.55萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費

2017年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置支出0萬元。

3.公務接待費

2017年公務接待費0.55元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待126批次,362人,共計支出

0.55萬元,具體內容包括執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動、接待上級檢查等用餐費,共計0.55萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

巨光鄉(xiāng)2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。占本年支出合計的0%。與2017年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少0萬元,減少0%。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

巨光鄉(xiāng)2017年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占0%。

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

巨光鄉(xiāng)2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,巨光鄉(xiāng)機關運行經費支出140.06萬元,比2016年減少11.28萬元,減少8.76%。

(數(shù)據(jù)來源財決CS05表)

(二)政府采購支出情況

2017年度,巨光鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元。

(數(shù)據(jù)來源財決CS06表)

(三)國有資產占有使用情況

至2017年12月31日,巨光鄉(xiāng)固定資產為93.073萬元,其中:辦公用房:69.476萬元,其他固定資產23.597萬元。

(數(shù)據(jù)來源財決CS05表)

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標11個,涉及財政資金491.76萬元,覆蓋率達到100%

附件:《渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府部門決算公開表》

四川省達州市渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府(本級).XLS

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