一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣人民政府信訪局是負(fù)責(zé)處理全縣人民群眾給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪;承辦上級交辦的信訪案件、督促信訪案件的落實情況等工作的政府內(nèi)設(shè)部門,內(nèi)設(shè)信訪接待中心、綜合科、督查督辦科、辦信科。并設(shè)有渠縣人民政府信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室、渠縣信訪聯(lián)席會議辦公室。為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是:
一、負(fù)責(zé)處理全縣人民群眾給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映群眾的來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪形勢、篩選信息,為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策、指導(dǎo)工作,提供信息服務(wù)。二、承辦上級黨委、政府和縣級領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪案件,督促檢查縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示和上級交辦的信訪案件的落實情況,向各地各部門交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的辦理和落實情況,將辦理情況回報交辦機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)。三、負(fù)責(zé)對全縣信訪和群眾工作的指導(dǎo),建立健全信訪和群眾工作機(jī)構(gòu)和隊伍,培訓(xùn)信訪干部;負(fù)責(zé)對全縣信訪和群眾工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核,總結(jié)推廣各地各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗,提出信訪和群眾工作責(zé)任追究意見。
(二)人員構(gòu)成情況
信訪局行政編制14人,工勤編制2人。在職干部14人,工勤人員1人。實際財政供養(yǎng)人員15人,其中在職15人,退休7人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一、負(fù)責(zé)處理全縣人民群眾給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映群眾的來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪形勢、篩選信息,為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策、指導(dǎo)工作,提供信息服務(wù)。二、承辦上級黨委、政府和縣級領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪案件,督促檢查縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示和上級交辦的信訪案件的落實情況,向各地各部門交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的辦理和落實情況,將辦理情況回報交辦機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)。三負(fù)責(zé)對全縣信訪和群眾工作的指導(dǎo),建立健全信訪和群眾工作機(jī)構(gòu)和隊伍,培訓(xùn)信訪干部;負(fù)責(zé)對全縣信訪和群眾工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核,總結(jié)推廣各地各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗,提出信訪和群眾工作責(zé)任追究意見。
二、收入預(yù)算說明
(一) 2018年收入預(yù)算總額為205.69萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入205.69萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算205.69萬元,其中:一般公共服務(wù)支出167.71萬元,社會保障和就業(yè)支出18.59萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出8.57萬元,住房保障支出10.82萬元。其中:財政撥款205.69萬元,財政專戶撥款0元,事業(yè)收入0元,下級上繳收入0元,其他收入0元。
渠縣人民政府信訪局(本級)財政撥款收入205.69萬元,財政專戶撥款0元,事業(yè)收入0元,下級上繳收入0元,其他收入0元。
(二)2018年收入預(yù)算比2017年預(yù)算收入205.5萬元增加0.19萬元,其原因是今年增加了人員調(diào)資。
三、支出預(yù)算說明
(一)2018年基本支出預(yù)算156.92萬元:
渠縣人民政府信訪局(本級)基本支出156.92萬元。2018年基本支出預(yù)算比2017年基本支出預(yù)算156.92萬元增加0.19萬元,主要原因是人員調(diào)資。
(二)2018年項目支出預(yù)算48.77萬元,主要項目是到京非正常上訪人員勸返金工作經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)信訪辦公經(jīng)費、群眾信訪接待中心工作經(jīng)費等,具體是:
1、到京非正常上訪人員勸返金工作經(jīng)費5萬元;
2、網(wǎng)絡(luò)信訪辦公經(jīng)費5萬元;
3、渠縣群眾信訪接待中心工作經(jīng)費10萬元;
4、網(wǎng)上信訪信息平臺運行維護(hù)工作經(jīng)費17萬元;
5、信訪門戶網(wǎng)站和投訴平臺運行維護(hù)費11.77萬元。
四、政府采購情況
2018年涉及政府采購項目0個,預(yù)算資金0元。
五、政府購買服務(wù)情況
2018年涉及政府購買服務(wù)項目0個,預(yù)算資金0元。
六、2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2018年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運行,用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費,合計11.3萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費、辦公用房水電費以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣人民政府信訪局共有車輛0輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
八、預(yù)算績效目標(biāo)管理情況
1.項目績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2018年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)5個,涉及財政資金48.77萬元,覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2018年整體支出開展績效目標(biāo)管理,涉及財政資金205.69萬元。
九、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為1.4萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中,因公出國(境)費預(yù)算0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元;公務(wù)接待費預(yù)算1.4萬元。
十、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。