一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。
1.機構(gòu)設(shè)置。政府辦屬一級決算單位,內(nèi)設(shè)8股1室2中心,分別為:一秘書股、二秘書股、三秘書股、綜合室、信息股、黨建政工股、外事股、財務(wù)股;縣政府督查室;重點項目推進服務(wù)中心、經(jīng)濟研究發(fā)展中心。
主要工作職責(zé)是:協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查政府重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實情況,辦理、檢查政府領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的批示件及交辦事項的落實,及時了解和報告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問題,負(fù)責(zé)政府全面日常工作。政府辦公室是政府的重要辦事機構(gòu)和綜合職能部門、是政府工作運轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐,具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。
(二)人員構(gòu)成情況。政府辦設(shè)行政編制44名,行政工勤編制7名,事業(yè)編制44名;現(xiàn)有行政編制37名,行政工勤編制7名;事業(yè)編制33名。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查政府重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實情況,辦理、檢查政府領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的批示件及交辦事項的落實,及時了解和報告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問題,負(fù)責(zé)政府全面日常工作。
(一)2022年收入預(yù)算1214.74萬元,其中:財政撥款1214.74萬元。
(二)20222年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加381.74萬元,主要原因是在職人數(shù)增加及工資調(diào)整。
三、支出預(yù)算說明
(一)2022基本支出預(yù)算1172.14萬元。其中:一般公共服務(wù)支出973.89萬元、社會保障和就業(yè)支出140.56萬元、衛(wèi)生健康支出46.74萬元、住房保障支出50.36萬元等。2022年比2021年基本支出預(yù)算增加372.64萬元,主要原因是在職人數(shù)增加及工資調(diào)整。
(二)2022年項目支出預(yù)算42.6萬元。具體項目是:
1、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費20萬元2、網(wǎng)絡(luò)租賃費8.2萬元3、外事接待工作經(jīng)費9萬元4、推進我縣同意大利切普拉諾市友好城市建設(shè)工作經(jīng)費5.4萬元等。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目無。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年設(shè)計政府購買服務(wù)項目無。
六、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算98.36萬元。其中辦公費13萬元、印刷費10萬元、咨詢費0.5萬元、手續(xù)費0.06萬元、水費0.7萬元、電費8萬元、郵電費3.5萬元、物業(yè)管理費15萬元、差旅費17.4萬元、維修(護)費7萬元、租賃費3萬元、會議費3萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費1萬元、勞務(wù)費5.5萬元、工會經(jīng)費6.2萬元、其他商品和服務(wù)支出2.5萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣人民政府無車輛;單價50萬元以上通用設(shè)備無,單價100萬元以上專用設(shè)備無。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5萬元,與上年比(增加)67%。其中:因公出國(境)費預(yù)算2萬元、公務(wù)接待費預(yù)算3萬元。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
2.機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。