渠縣人民政府渠江街道辦事處
2025年部門預(yù)算
目 錄
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第一部分渠縣人民政府渠江街道辦事處部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣人民政府渠江街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分渠縣人民政府渠江街道辦事處2025年部門預(yù)算表(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣人民政府渠江街道辦事處
部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造營商發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會、法治社會、帶領(lǐng)群眾走向共同富裕的道路。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;維護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;辦理上級交辦的其他事項。
(二)2025年重點工作
1.思想鑄魂,在深化黨建引領(lǐng)上突出更高追求。一是學(xué)出“厚度”。黨工委帶頭,持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神等重要論述,定期組織“賽”黨課等系列活動,進一步增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是行出“效度”。組織廣大黨員干部深入高質(zhì)量發(fā)展的主戰(zhàn)場、基層治理的最前沿、鄉(xiāng)村振興的第一線開展社會實踐活動,以學(xué)促行,以行踐學(xué),助推基層黨建工作煥發(fā)新活力。三是創(chuàng)出“新度”。推進一村(社區(qū))一黨建品牌矩陣打造,做好西溪社區(qū)、勝利社區(qū)、兩路社區(qū)、四合社區(qū)主題提煉與方法總結(jié),持續(xù)探索新方法、新模式。
2.作風提能,在推動重點工作上展現(xiàn)更強擔當。深化作風建設(shè)筑牢拒腐防變思想堤壩,不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力,實現(xiàn)干部隊伍能力形象的全面提升、工作成績的全面提高、發(fā)展成果的全面提質(zhì)。一是狠抓社會治理。推動積案化解,做好項目征拆、華強陽光、財富中心商鋪等群眾穩(wěn)控。開展物業(yè)服務(wù)質(zhì)量年度考核評定,探索已改造小區(qū)管理運營機制。在禁毒、反電詐、平安建設(shè)等社會治理重點工作持續(xù)發(fā)力。二是緊盯安全生產(chǎn)。街道、交警、社區(qū)、學(xué)校聯(lián)合發(fā)力,加強渠中、二小、三中、一小放學(xué)時段交通疏暢工作。全速推進萬興農(nóng)超安全隱患整治工作。常態(tài)關(guān)注消防、燃氣、森林防滅火等安全重點工作。三是聚焦鄉(xiāng)村振興。建立“潔美家園”長效機制,開展“美麗庭院”“潔美家庭”等評選。持續(xù)推進集體經(jīng)濟項目探索。持續(xù)推進脫貧成效鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接,做好中央、省市縣及三方評估等考核檢查。加快珠山村中省項目資金項目變更與實施,加強集體經(jīng)濟聯(lián)盟公司高質(zhì)化經(jīng)營、多元化發(fā)展,增強營收能力,提升發(fā)展動力。
3.服務(wù)提質(zhì),在增進人民福祉上爭取更深成效。一是推動民生實事落地。發(fā)揮“渠江民聲”直通車作用,了解群眾的急難愁盼“安危冷暖”,解決好人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題。二是優(yōu)化公共服務(wù)供給。汲取縣醫(yī)院家屬院閑置院壩微改革試點經(jīng)驗,持續(xù)摸排城區(qū)邊角地、零碎地,問需于民,增設(shè)充電棚、健身小廣場等便民服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。三是豐富居民精神生活。以街道、社區(qū)新時代文明實踐所為陣地,突出政治功能、組織功能、服務(wù)功能、宣傳教育功能,積極開展人民群眾喜聞樂見的文化活動。
4.動力激活,在促進干事創(chuàng)業(yè)上迸發(fā)更大熱情。一是優(yōu)化選人用人機制。持續(xù)開展干部隊伍建設(shè)“四大行動”,根據(jù)發(fā)展的形勢和需要,開闊選人視野,不斷完善選人用人育人機制,培養(yǎng)使用忠誠干凈擔當、謀改革促發(fā)展實效突出的干部,選拔最符合群眾期待、最適合基層工作的干部。二是提升基層減負質(zhì)效。聚焦縣委、縣政府重點工作部署,堅決糾治形式主義、官僚主義,抓細抓實基層減負各項措施。嚴格梳理履職清單,規(guī)范“督檢考”,整治“指尖上的形式主義”,讓干部更多時間和精力用于強服務(wù)、抓落實、促發(fā)展。三是做實工作激勵制度。以實干為價值導(dǎo)向激勵,探索制定《渠江街道干部正向激勵制度》,激發(fā)干部的工作潛能和工作積極性,高效規(guī)范推進各項工作任務(wù)的落實,齊心協(xié)力完成街道黨工委、街道辦提出的奮斗目標和工作任務(wù)。
二、部門單位構(gòu)成
渠縣人民政府渠江街道辦事處納入2025年度部門預(yù)算編制范圍的內(nèi)設(shè)單位包括:辦公室、黨建工作辦公室、財政所、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治理與綜合執(zhí)法辦公室、應(yīng)急管理辦公室、便民服務(wù)中心、經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。
單位行政編制40人,事業(yè)編制24人,工勤編制41人,退休人員133人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金),無遺屬,無長期聘用人員。
第二部分
渠縣人民政府渠江街道辦事處
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,渠江街道所有收入和支出均納入部門
預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。渠江街道2025年收支預(yù)算總數(shù)2873.84萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少17.2萬元,主要原因是項目經(jīng)費減少。
(一)收入預(yù)算情況
渠江街道2025年收入預(yù)算2873.84萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2719.75萬元,占94.64%;政府性基金預(yù)算撥款收入154.1萬元,占5.36%。
(二)支出預(yù)算情況
渠江街道2025年支出預(yù)算2873.84萬元,其中:基本支出2393.86萬元,占83.3%;項目支出479.99萬元,占16.7%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
渠江街道2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2873.84萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少17.2萬元,主要原因是項目經(jīng)費減少。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2719.75萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入154.1萬元。
支出包括:一般公共服務(wù)支出1261.32萬元、社會保障和就業(yè)支出160.2萬元、衛(wèi)生健康支出73.82萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.1萬元、農(nóng)林水支出1106.36萬元、住房保障支出118.05萬元。
三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
渠江街道2025年一般公共預(yù)算當年撥款2719.75萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少2.2萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少。
(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1261.32萬元,占43.89%;社會保障和就業(yè)支出160.2萬元,占5.57%;衛(wèi)生健康支出73.82萬元,占2.57%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.1萬元,占5.36%;農(nóng)林水支出1106.36萬元,占38.5%;住房保障支出118.05萬元,占4.11%。
(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為1163.43萬元,主要用于:政府機關(guān)內(nèi)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為86.89萬元,主要用于:機關(guān)行政辦公經(jīng)費等。
3.一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為8萬元,主要用于:其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為152.02
萬元,主要用于:機關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費支出,保障在職人員養(yǎng)老保險繳費正常繳納。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)
其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為8.18萬元,主要用于:其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為53.04萬元,主要用于:政府機關(guān)工作人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為14.9萬元,主要用于:事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為5.88萬元,主要用于:財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為255.5萬元,主要用于:本單位農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本
支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的開支。
11.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為2萬元,主要用于:本單位發(fā)展農(nóng)村種植業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的支出。
12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為848.86萬元,主要用于:本單位轄區(qū)內(nèi)的村委會的辦公費、生活補助等正常運轉(zhuǎn)開支。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為118.05萬元,主要用于:本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠江街道2025年一般公共預(yù)算基本支出2393.86萬元,其中:人員經(jīng)費2236.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療補助繳費、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、工會經(jīng)費、其他交通費用、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭補助。
公用經(jīng)費157.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
渠江街道2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.32萬元,其中:公務(wù)接待費1.32萬元,公務(wù)用車購置費0元,公務(wù)用車運行費3萬元,因公出國(境)經(jīng)費0萬元。執(zhí)行中,確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
(一)公務(wù)接待費較2024年預(yù)算下降3.65%,主要原因是減少接待支出。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元,擬購置公務(wù)用車輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運行維護費3萬元,用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、洗車和過路費等方面支出,主要用于保障公務(wù)下村(社區(qū))督導(dǎo)檢查。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
渠江街道2025年政府性基金預(yù)算支出154.1萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出154.1萬元。
(一)政府性基金支出預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)土地開發(fā)支出(款)補助被征地農(nóng)民支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為47.1萬元,主要用于:補助本轄區(qū)被征地農(nóng)民社會保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)土地開發(fā)支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為107萬元,主要用于:本單位農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)等方面的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
渠江街道2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
行政單位、參公單位:2025年,渠江街道的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為157.78萬元,比2024年預(yù)算同口徑增加23.98萬元,增加17.92%。主要原因是:公用經(jīng)費增加。
(二)政府采購情況
渠江街道2025年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,渠江街道所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛。其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年渠江街道開展績效目標管理的項目10個,涉及預(yù)算
479.99萬元。其中:特定目標類項目10個,涉及預(yù)算479.99萬元。
第三部分
渠縣人民政府渠江街道辦事處
2025年部門預(yù)算表
(見附件)
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出:指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費主要是指維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務(wù)費、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010104一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項)反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
2010301一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010302一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
2010399一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
2011199一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(項)反映除上述項目以外的其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出。
2013199一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)反映除上述項目以外其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
2070108文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)反映舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。
2070199文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)反映除上述項目以外其他文化和旅游方面的支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
2089999社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
2101102衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員補充醫(yī)療(項)反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
2130104農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
2130705農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織的補助支出。
2130199農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
2130599農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
2120201城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
2130599農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
2120805城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)土地開發(fā)支出(款)補償被征地農(nóng)民支出(項)反映土地出讓收入用于補償被征地農(nóng)民社會保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平。
2120816城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)土地開發(fā)支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項)反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)等方面的支出。
2230105國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項)反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持本轄區(qū)國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。
三、“三公”經(jīng)費
納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
渠縣人民政府渠江街道辦事處2025 年度部門整體績效目標.xlsx
渠縣人民政府渠江街道辦事處2025年部門預(yù)算公開報表(部門公開).xlsx
渠縣人民政府渠江街道辦事處2025年部門預(yù)算項目績效目標表.xlsx?
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