渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算
目錄
第一部分渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(單位經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
1.渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)本轄區(qū)所有工作的政府單位,其中包含辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室)、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、財(cái)政所等。直屬事業(yè)單位3個:分別是便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心。轄區(qū)村組合并后有4個村民委員會、4個社區(qū)居民委員會。為財(cái)政全額撥款預(yù)算單位。
2.主要工作職責(zé)是:一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的群眾性、公益性、社會性工作;二是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理等工作;三是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安治理工作;四是負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)維護(hù)居民的合法權(quán)益;五是負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理,積極開展社區(qū)服務(wù)工作,發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動;六是負(fù)責(zé)社會教濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作;七是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動就業(yè)和民事調(diào)解等工作;八是指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)以及群眾自治;九是配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作;十是向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng);十一是承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2025年重點(diǎn)工作
完成全鎮(zhèn)預(yù)案編制、優(yōu)化政務(wù)信息服務(wù)、深入開展調(diào)查研究、強(qiáng)化綜合協(xié)調(diào)溝通、強(qiáng)化督查督辦落實(shí)、全面推進(jìn)政務(wù)公開、強(qiáng)化值班值守工作、完成辦公室日常工作等。
二、單位單位構(gòu)成
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)45人,其中行政編制22人,事業(yè)編制21人,工勤編制2人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員84人,其中在職37人,離休0人,退休47人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。長期聘用5人。
第二部分
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)1268.9萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加98.17萬元,主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)。
(一)收入預(yù)算情況
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1268.9萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1063.16萬元,占84%;政府性基金預(yù)算撥款收入55萬元,占4%,上年結(jié)轉(zhuǎn)150.75萬元,占12%。
(二)支出預(yù)算情況
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1268.9萬元,其中:基本支出861.6萬元,占68%;項(xiàng)目支出407.31萬元,占32%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1268.9萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加98.17萬元,主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)。
收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入和上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)1268.9萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加98.17萬元,主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1063.16萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少52.27萬元,主要原因是人員減少,基本支出減少49.27萬元,項(xiàng)目支出減少3萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出456.25萬元,占42.9%;社會保障和就業(yè)支出54.67萬元,占5.1%;衛(wèi)生健康支出28.03萬元,占2.6%;農(nóng)林水支出482.2萬元,占45.4%;住房保障支出42萬元,占4%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為10.28萬元,主要用于:反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為377.69萬元,主要用于:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為57.28萬元,主要用于:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為8萬元,主要用于:反映其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:2025年黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為52.55萬元,主要用于:機(jī)關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出,保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。
社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2.12萬元,主要用于:機(jī)關(guān)在職職工工傷失業(yè)保險(xiǎn)的正常繳納。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為17.14萬元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為6.91萬元,主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2.88萬元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.1萬元,主要用于:醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為113萬元,主要用于:農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。
農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為8.4萬元,主要用于:反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為360.81萬元,主要用于:反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為42萬元,主要用于:機(jī)關(guān)在職職工公積金繳費(fèi)支出,保障在職職工住房公積金正常繳納。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出861.6萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)808.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、生活補(bǔ)助和其他對個人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)52.97萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.7萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元。執(zhí)行中,確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計(jì)劃的,按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
(一)公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算減少1.6萬元。主要原因是按要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)205.75萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加150.75,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)一筆政府采購項(xiàng)目。
(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出支出205.75萬元,占100%。
(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為205.75萬元,主要用于:農(nóng)村人居環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)0萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少0.3萬元,主要原因是國有資本經(jīng)營預(yù)算支出減少0.3萬元。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
無。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年,渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為52.97萬元,比2024年預(yù)算同口徑增加5.69萬元,增加12%。主要原因是增加派駐機(jī)構(gòu)公用經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購情況
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2024年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個,涉及預(yù)算1268.9萬元。其中:人員類項(xiàng)目27個,涉及預(yù)算808.63萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個,涉及預(yù)算52.97萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目8個,涉及預(yù)算256.56萬元。
第三部分
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
(見附件)
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
基本支出:指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項(xiàng)支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會議等項(xiàng)目支出。
2010104一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項(xiàng)):反映各級人民代表大會召開人民代表大會等專門會議的支出。
2010301一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010302一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
2011199一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
2013199一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按照國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2101102衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按照國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
2130104農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
2130599農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出(項(xiàng)):反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
2130705農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開報(bào)表(部門公開).xlsx