渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算
目錄
第一部分渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府
部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)政府職能簡介
1.執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī),在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全、信訪、維穩(wěn)工作。
3.按照職責(zé)范圍做好計劃生育、愛國衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)等管理工作。
4.配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。
5.指導(dǎo)和幫助村、社區(qū)(居)村民委員會的工作。
6.承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。
(二)2025年重點(diǎn)工作
我鎮(zhèn)按照批準(zhǔn)的三定方案,既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”,“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求,堅持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念,切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞“三農(nóng)”搞好服務(wù)。
一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度,堅持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開,加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo),提高、培育村民委員會自治能力。
二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
三是維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公,執(zhí)政為民”,緊緊圍繞實現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和法治建設(shè),加強(qiáng)社會治安綜合治理,加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制,加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會矛盾,開展農(nóng)村扶貧和社會救助,切實保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。
四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理,加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè),做好防災(zāi)減災(zāi)工作,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè),加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù),及時向上級黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
二、部門單位構(gòu)成
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府為獨(dú)立核算的行政單位,是一級預(yù)算單位。根據(jù)編委核定,我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個:包括黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治理與綜合執(zhí)法辦公室、應(yīng)急管理辦公室、財政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心。
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)116人,其中行政編制53人,事業(yè)編制57人,工勤編制6名。實際財政供養(yǎng)人員306人,其中在職125人,退休181人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。
第二部分
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)4182.88萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加55.55萬元,主要原因是單位調(diào)入和新增人員較多,經(jīng)費(fèi)增加。
(一)收入預(yù)算情況渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算4182.88萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)139.92萬元,占3.35%;一般公共預(yù)算撥款收入3903.96萬元,占93.33%;政府性基金預(yù)算撥款收入139萬元,占3.32%。
(二)支出預(yù)算情況渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算4182.88萬元,其中:基本支出3284.18萬元,占78.51%;項目支出898.7萬元,占21.49%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)4182.88萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加55.55萬元,主要原因是單位調(diào)入和新增人員較多,經(jīng)費(fèi)增加。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入3903.96萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入139萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入139.92萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1462.46萬元、社會保障和就業(yè)支出186.32萬元、衛(wèi)生健康支出95.08萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出252萬元、農(nóng)林水支出2043.62萬元、住房保障支出143.38萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3903.96萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加42.23萬元,主要原因是單位調(diào)入和新增人員較多,經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1462.46萬元,占37.2%;社會保障和就業(yè)支出186.32萬元,占4.74%;衛(wèi)生健康支出95.08萬元,占2.42%;農(nóng)林水支出2043.62萬元,占51.99%;住房保障支出143.38萬元,占3.65%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項)2025年預(yù)算數(shù)為16.9萬元,主要用于:反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為1261.68萬元,主要用于:政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為172.88萬元,主要用于:行政單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為8萬元,主要用于:其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。
5.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為179.97萬元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為6.35萬元,主要用于:其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為47.78萬元,主要用于:財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為34.43萬元,主要用于:財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為9.12萬元,主要用于:財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為36萬元,主要用于:反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項)2025年預(yù)算數(shù)為568.81萬元,主要用于:本單位農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的開支。
13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項)2025年預(yù)算數(shù)為1448.81萬元,主要用于:本單位轄區(qū)內(nèi)的村委會的辦公費(fèi)、生活補(bǔ)助等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
14.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為26萬元,主要用于:本單位其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為143.88萬元,主要用于:本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出3284.18萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3101.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金和其他對個人和家庭補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)183.09萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)14.07萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)5.07萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元。執(zhí)行中,確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費(fèi)。
(一)公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算下降0.2%。主要原因是加強(qiáng)管理,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,其中:轎車1輛,消防車1輛,越野車1輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,擬購置公務(wù)用車輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元,用于9輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、洗車和過路費(fèi)等方面支出,主要用于保障機(jī)關(guān)公務(wù)運(yùn)行。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出252萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出252萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年,渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為244.93萬元,比2024年預(yù)算同口徑增加22.74萬元,增加10.23%。主要原因是行政區(qū)劃調(diào)整、人員調(diào)動、在職人員工資調(diào)整。
(二)政府采購情況
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中:省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
2025年渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項目13個,涉及預(yù)算941.87萬元。其中:運(yùn)轉(zhuǎn)類項目4個,涉及預(yù)算183.09萬元;特定目標(biāo)類項目9個,涉及預(yù)算758.78萬元。
第三部分
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算表
(見附件)
第四部分
名詞解釋
一、收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。
二、支出科目
1.基本支出:指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項計劃、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會議等項目支出。
2010104一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項)反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
2010301一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010302一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
2011199一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項)反映除上述項目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。
2013199一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)反映除上述項目以外其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
2089999社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
2101101衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
2101102衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療(項)反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2130104農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項)反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
2130705農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項)反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織的補(bǔ)助支出。
2130599農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出(項)反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025 年度部門整體績效目標(biāo).xlsx
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開報表(部門公開).xlsx
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表.xlsx?