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渠縣人民政府渠南街道辦事處 2025年部門預(yù)算
來源:渠縣人民政府渠南街道辦事處
發(fā)布日期:2025-03-05
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  目

  第一部分渠縣人民政府渠南街道辦事處部門概況

  一、基本職能及主要工作

  二、部門單位構(gòu)成

  第二部分渠縣人民政府渠南街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明

  第三部分渠縣人民政府渠南街道辦事處2025年部門預(yù)算表

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目

  六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

  七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

  八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

  九、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  十、政府性基金預(yù)算支出表

  十一、政府性基金預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  十四、部門整體支出績效目標(biāo)表第四部分名詞解釋

  第一部分渠縣人民政府渠南街道辦事

  部門概況

  一、基本職能及主要工作

  (一)職能簡介

  切實(shí)落實(shí)國家各項(xiàng)方針、政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,努力發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),打造良好的社會(huì)環(huán)境,并負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)安全、信訪、維穩(wěn)工作,按照職責(zé)范圍做好環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)等各項(xiàng)工作,配合有關(guān)部門做好防汛、防旱、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)等工作,指導(dǎo)和幫助村、社區(qū)(居)民委員會(huì)的工作,順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

  (二)2025年重點(diǎn)工作

  1、認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)黨的二十大精神,全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。切實(shí)抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的政策宣傳推廣,提高參保率;不斷完善社會(huì)救助體系,確保社會(huì)弱勢群體得到及時(shí)有效救助。

  2、推行法治保障工程,創(chuàng)建依法治理格局。一是堅(jiān)持普法先行,繼續(xù)深化干部、群眾和社會(huì)三個(gè)層面的普法教育,扎實(shí)開展普法活動(dòng),采取手機(jī)、學(xué)習(xí)等多種形式普法,確保普法教育逐步全覆蓋。二是推進(jìn)依法治政,全部以規(guī)章制度的方式固化來,全面形成依法辦事、有章辦事的良好秩序。三是推進(jìn)司法為民,促進(jìn)司法調(diào)解、社區(qū)矯正和流動(dòng)法庭建設(shè)的推行等工作全面展開,讓法律服務(wù)真正體現(xiàn)在群眾身邊。四是推進(jìn)依法治理,把嚴(yán)格執(zhí)法檢查、社區(qū)網(wǎng)格化管理、社區(qū)警務(wù)進(jìn)萬家、社會(huì)治安管控四項(xiàng)工作作為重點(diǎn),確保轄區(qū)治安網(wǎng)格化管理走在全縣前列。

  3、提高社區(qū)治理和社區(qū)服務(wù)能力。建立健全社區(qū)治理機(jī)制,加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè),不斷提高黨的凝聚力和向心力,完善社區(qū)服務(wù)功能,壯大社區(qū)公共服務(wù)隊(duì)伍、提升服務(wù)水平和服務(wù)能力,加強(qiáng)全民素質(zhì)教育,不斷提高全街道人民的幸福感。

  4、提高居民救助水平,打牢民生建筑底基。加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員對(duì)社會(huì)救助政策法規(guī)學(xué)習(xí),熟練掌握救助條件和標(biāo)準(zhǔn),熟悉業(yè)務(wù)辦理程序,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和規(guī)矩意識(shí)。

  5、積極與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)、配合,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),有效解決轄區(qū)線路、管網(wǎng)堵塞等一系列問題。

  二、部門單位構(gòu)成

  渠縣渠南街道辦事處設(shè)置內(nèi)設(shè)部門12個(gè),納入2025年度部門預(yù)算編制范圍的內(nèi)設(shè)單位包括:黨政綜合辦公室、黨建辦公室、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社區(qū)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室、就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、公共文化服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)辦公室。

  第二部分

  渠縣人民政府渠南街道辦事處

  2025年部門預(yù)算情況說明

  一、收支預(yù)算情況說明

  按照綜合預(yù)算的原則,渠南街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收與國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出與國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。渠南街道2025年收支預(yù)算總數(shù)1872.49萬元2024年收支預(yù)算總數(shù)1919萬元減少46.51萬元,主要原因是人員減少在職轉(zhuǎn)入退休等。

  (一)收入預(yù)算情況

  渠南街道2025年收入預(yù)算1872.49萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1815.66萬元,占96.96%;政府性基金預(yù)算撥款收入56.83萬元,占3.04%;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,占0%

  (二)支出預(yù)算情況

  渠南街道2025年支出預(yù)算1872.49萬元,其中:基本支出1565.12萬元,83.58%;項(xiàng)目支出307.37萬元,占16.42%

  二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

  渠南街道2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1872.49萬元,2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1919萬元減少46.51萬元,主要原因是人員減少在職轉(zhuǎn)入退休等。

  收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1815.66萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入56.83萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出748.04萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出108.74萬元、衛(wèi)生健康支出52.36萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.83萬元、農(nóng)林水支出825.23萬元、住房保障支出81.29國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

  三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

  渠南街道2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1815.66萬元,比2024年預(yù)算數(shù)1859.17萬元減少43.51萬元,主要原因是人員減少在職轉(zhuǎn)入退休

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  一般公共服務(wù)支出748.04萬元,占39.95%;社會(huì)保障和就業(yè)支出108.74萬元,占5.81%;衛(wèi)生健康支出52.36萬元,占2.8%城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.83萬元,占3.03%;農(nóng)林水支出825.23萬元,44.07%;住房保障支出81.29萬元,4.34%;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,占0%

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為659.5萬元,主要用于:辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為77.54元,主要用于:辦事處機(jī)關(guān)關(guān)工委、維穩(wěn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理、農(nóng)村道路交通安全管理員和勸導(dǎo)員、便民服務(wù)中心運(yùn)行、基層人防工作、法律顧問等的日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  3、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為8萬元,主要用于:紀(jì)工委開展紀(jì)檢工作,保障紀(jì)工委正常開展辦案等工作。

  4、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)2025年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:保障街道辦事處黨建工作正常開展。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)104.6萬元,主要用于:機(jī)關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出,保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)正常繳納。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為4.14元,主要用于:機(jī)關(guān)在職職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出,保障在職人員失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)正常繳納。

  7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為34.32萬元,主要用于:政府機(jī)關(guān)工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為12.71萬元,主要用于:事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.18萬元,主要用于:財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為6.83萬元,主要用于:對(duì)植樹占地農(nóng)民的補(bǔ)助支出。

  11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為50萬元,主要用于:城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

  12、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為210.59萬元,主要用于:本單位農(nóng)業(yè)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的開支,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  13、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)2萬元,主要用于:住讀工作經(jīng)費(fèi),開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi),駐村工作隊(duì)員補(bǔ)助等支出。

  14、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為612.64萬元,主要用于:村(社區(qū))專職干部的生活補(bǔ)助,養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等保障繳費(fèi),本單位轄區(qū)內(nèi)的社區(qū)、村委會(huì)的辦公費(fèi)、黨建工作、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

  15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為81.29萬元,主要用于:本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

  16、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0萬元

  四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  渠南街道2025年一般公共預(yù)算基本支出1565.12萬元,其人員經(jīng)費(fèi)1457.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

  公用經(jīng)費(fèi)107.37萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。

  五、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

  渠南街道2025三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元。執(zhí)行中,確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計(jì)劃的,按照一事一議的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

  (一)公務(wù)接待費(fèi)較2025年預(yù)算持平。

  (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2025年預(yù)算持平。

  單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

  2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,擬購置公務(wù)用車輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

  2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、洗車和過路費(fèi)等方面支出,主要用于保障公務(wù)下村(社區(qū))。

  六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

  渠南街道2025年政府性基金預(yù)算支出56.83萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出56.83萬元。

  七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

  渠南街道2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  行政單位、參公單位:2025年,渠南街道的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為107.37萬元,比2023年預(yù)算94.2萬元同口徑增加13.17萬元,增加13.98%。主要原因是今年住房公積金基數(shù)增加,基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼公積金支出。事業(yè)單位:渠南街道社會(huì)事務(wù)中心為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

  (二)政府采購情況

  渠南街道2025年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2024年底,渠南街道所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)

  (四)預(yù)算績效情況

  2025年渠南街道開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè),涉及預(yù)算307.37萬元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目8個(gè),涉及預(yù)307.37萬元。

  第三部分

  渠縣人民政府渠南街道辦事處

  2025年部門預(yù)算表(見附件)

  第四部分名詞解釋

  一、收入科目

  1.一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。

  二、支出科目

  1.基本支出:指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個(gè)人的各項(xiàng)支出。

  2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會(huì)議等項(xiàng)目支出。

  2010104一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng))反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

  2010301一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  2010302一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  2010399一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

  2011199一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

  2013199一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

  2070108文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(dòng)(項(xiàng))反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

  2070199文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他文化和旅游方面的支出。

  2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

  2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  2101101衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政位醫(yī)療(項(xiàng))反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。

  2101102衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。

  2101103衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療(項(xiàng))反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  2130104農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

  2130705農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織的補(bǔ)助支出。

  2130199農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

  2130599農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

  2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

  2240299災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于消防救援方面的支出。

  三、三公經(jīng)費(fèi)

  納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指縣級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


渠縣人民政府渠南街道辦事處2025年部門預(yù)算公開報(bào)表(部門公開).xlsx

渠縣人民政府渠南街道辦事處2025年度部門整體績效目標(biāo).xlsx

渠縣人民政府渠南街道辦事處2025年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xlsx?

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