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渠縣人民政府天星街道辦事處2025年部門預(yù)算
來源:渠縣人民政府天星街道辦事處
發(fā)布日期:2025-03-05
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渠縣人民政府天星街道辦事處

2025年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分渠縣人民政府天星街道辦事處部門概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構(gòu)成

第二部分渠縣人民政府天星街道辦事處2025年部門預(yù)算 

 情況說明

第三部分 渠縣人民政府天星街道辦事處2025年部門預(yù)算

 (見附件) 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、政府性基金預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋


第一部分渠縣人民政府天星街道辦事處

部門概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

切實(shí)落實(shí)國家各項(xiàng)方針、政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,努力發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),打造良好的社會環(huán)境,并負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)安全、信訪、維穩(wěn)工作,按照職責(zé)范圍做好環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)等各項(xiàng)工作,配合有關(guān)部門做好防汛、防旱、搶險和防災(zāi)救災(zāi)等工作,指導(dǎo)和幫助村民委員會的工作,順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

(二)2025年重點(diǎn)工作

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。切實(shí)抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的政策宣傳推廣,提高參保率;不斷完善社會救助體系,確保社會弱勢群體得到及時有效救助。

2、推行法治保障工程,創(chuàng)建法治理念。一是堅(jiān)持普法先行,繼續(xù)深化干部、群眾和社會三個層面的普法教育,扎實(shí)開展普法活動,采取手機(jī)、學(xué)習(xí)等多種形式普法,確保普法教育逐步全覆蓋。二是加強(qiáng)法治建設(shè),全部以規(guī)章制度的方式固化下來,全面形成依法辦事、有章辦事的良好秩序。三是推進(jìn)司法為民,促進(jìn)司法調(diào)解、社區(qū)矯正和流動法庭建設(shè)的推行等工作全面展開,讓法律服務(wù)真正體現(xiàn)在群眾身邊。四是推進(jìn)法治理念,把嚴(yán)格執(zhí)法檢查、社區(qū)網(wǎng)格化管理、社區(qū)警務(wù)進(jìn)萬家、社會治安管控四項(xiàng)工作作為重點(diǎn),確保轄區(qū)治安網(wǎng)格化管理走在全縣前列。

3、提高社區(qū)治理和社區(qū)服務(wù)能力。建立健全社區(qū)治理機(jī)制,加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè),不斷提高黨的凝聚力和向心力,完善社區(qū)服務(wù)功能,壯大社區(qū)公共服務(wù)隊(duì)伍、提升服務(wù)水平和服務(wù)能力, 加強(qiáng)全民素質(zhì)教育,不斷提高全街道人民的幸福感。

4、提高居民救助水平,打牢民生建筑底基。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員對社會救助政策法規(guī)學(xué)習(xí),熟練掌握救助條件和標(biāo)準(zhǔn),熟悉業(yè)務(wù)辦理程序,增強(qiáng)服務(wù)意識和規(guī)矩意識。

5、積極與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)、配合,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),有效解決轄區(qū)線路、管網(wǎng)堵塞等一系列問題。

二、部門單位構(gòu)成

渠縣天星街道辦事處設(shè)置內(nèi)設(shè)部門12個,納入2025年度部門預(yù)算編制范圍的內(nèi)設(shè)單位包括:黨政綜合辦公室、黨建辦公室、財政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社區(qū)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室、就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、公共文化服務(wù)中心、社會事務(wù)辦公室。

單位編制數(shù)76人,其行政編制39人,事業(yè)編制33人,工勤編制4名。實(shí)際財政供養(yǎng)143人,其在職81人,退休56人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金),遺屬6人,無長期聘用人員。


第二部分渠縣人民政府天星街道辦事處

2025年部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,天星街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入與上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。天星街道2025年收支預(yù)算總數(shù)2667.21萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加306.3萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等。

(一)收入預(yù)算情況

天星街道2025年收入預(yù)算2667.21萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1932.43萬元,占72.45%;政府性基金預(yù)算撥款收入440.33萬元,占16.51%上年結(jié)轉(zhuǎn)收入294.45萬元,占11.04%

(二)支出預(yù)算情況

天星街道2025年支出預(yù)算2667.21萬元,其中:基本支出1691.89萬元,占63.43%;項(xiàng)目支出975.32萬元,占36.57%

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

天星街道2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2667.21萬元, 2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加306.3萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1932.43萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入440.33萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入294.45萬元。

支出包括:一般公共服務(wù)支出796.99萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出122.36萬元、衛(wèi)生健康支出58.28萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出734.78萬元、農(nóng)林水支出863.85萬元、住房保障支出90.96萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

天星街道2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1932.43萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加6.97萬元,主要原因是人員增加、項(xiàng)目增加支出等。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出796.99萬元,占41.24%;教育支出0萬元,占0 %;社會保障和就業(yè)支出 122.36萬元,占6.33%;衛(wèi)生健康支出58.28萬元,占3.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占0%農(nóng)林水支出863.85萬元,占44.70%;住房保障支出90.96萬元,占4.71%

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為708.45萬元,主要用于:政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為77.54萬元,主要用于:政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為8萬元,主要用于:其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

4、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)

事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

5社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為117.08萬元,主要用于:機(jī)關(guān)在職職工基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出,保障在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)正常繳納。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為5.28萬元,主要用于:其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為35.03萬元,主要用于:政府機(jī)關(guān)行政工作人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為17.43萬元,主要用于:事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.42萬元,主要用于:財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2.40萬元,主要用于:其他用于醫(yī)療救助方面的支出

11、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為286.05萬元,主要用于:本單位農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的開支。

12城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為577.81萬元,主要用于:對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助方面的支出。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為90.96萬元,主要用于:本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

天星街道2025年一般公共預(yù)算基本支出1691.89萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1570.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金支出。

公用經(jīng)費(fèi)121.57萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

天星街道2025三公經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)6.1萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)3.1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元。執(zhí)行中,確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計(jì)劃的,按照一事一議的方式按程序報批后安排經(jīng)費(fèi)。

(一)公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算下降3.12%,主要原因是減少接待支出。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,擬購置公務(wù)用車輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務(wù)車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、洗車和過路費(fèi)等方面支出,主要用于保障公務(wù)下村(社區(qū))督導(dǎo)檢查。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

天星街道2025年政府性基金預(yù)算支出734.78萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出734.78萬元。

(一)政府性基金支出預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

   1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)土地開發(fā)支出(款)補(bǔ)償被征地農(nóng)民支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為95.88萬元,主要用于:補(bǔ)償本轄區(qū)被征地農(nóng)民社會保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平。

   2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)土地開發(fā)支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為638.90萬元,主要用于:本單位農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

天星街道2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

行政單位、參公單位:2025年天星街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為121.57萬元,比2024年預(yù)算同口徑增加19.93萬元,增長19.61%。主要原因是運(yùn)行成本和派駐機(jī)構(gòu)公用經(jīng)費(fèi)增加

事業(yè)單位:天星街道社會事務(wù)中心為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

(二)政府采購情況天星街道2025年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,天星街道所屬各預(yù)算單位共有車輛1其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2024年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)預(yù)算績效情況

2025年天星街道開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個,涉及預(yù)算2372.76萬元。其中:人員類項(xiàng)目24個,涉及預(yù)算1570.32萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個,涉及預(yù)算121.57萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目8個,涉及預(yù)算680.87萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分渠縣人民政府天星街道辦事處

2025年部門預(yù)算表

(見附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名詞解釋

 

一、收入科目

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費(fèi)和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。

二、支出科目

1.基本支出:指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正

常運(yùn)轉(zhuǎn)且可歸集到個人的各項(xiàng)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要是指維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但不能歸集到個人的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購置、大型會議等項(xiàng)目支出。

2010104 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項(xiàng))反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

2010301 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2010302 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)

行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

2010399 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))

反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

2011199 一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

2013199 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)) 反映除上述項(xiàng)目以外其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

2070108 文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項(xiàng))反映舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。

2070199 文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他

文化和旅游支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他文化和旅游方面的支出。

2080505 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

2080801 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)) 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

2089999 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

2101101 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項(xiàng))反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。

2101102 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。

2101103 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療(項(xiàng))反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2130104 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

2130705 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員

會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織的補(bǔ)助支出。

2130199 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支

出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

2130599 農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

2210201 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積

金(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)

定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

2120201 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

2120399 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

2130599 農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

2120805 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)土地開發(fā)支出(款)補(bǔ)償被征地農(nóng)民支出(項(xiàng))反映土地出讓收入用于補(bǔ)償被征地農(nóng)民社會保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平。

2120816 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)土地開發(fā)支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項(xiàng))反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。

2230105 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出(項(xiàng))反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持本轄區(qū)國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會化管理的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入縣級財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指縣級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


渠縣人民政府天星街道辦事處2025年度部門預(yù)算公開報表.xlsx

渠縣人民政府天星街道辦事處2025年度部門整體績效目標(biāo)表.xlsx

渠縣人民政府天星街道辦事處2025年度部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xlsx?